咱們就做往來(lái)就可以。
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我們公司 內(nèi)容是設(shè)計(jì)費(fèi),該交的稅在代開(kāi)時(shí)都已提交,那我們可以從公司賬戶(hù)直接轉(zhuǎn)錢(qián)給個(gè)人嗎
老師,像工地上的工人去國(guó)稅給我們公司代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票或者個(gè)人去國(guó)稅給代開(kāi)材料票,我們通過(guò)公戶(hù)給轉(zhuǎn)款到他個(gè)人,稅務(wù)局沒(méi)收他個(gè)稅,我們公司還給代繳么,不代繳能行嗎?
老師,我們?nèi)斯べM(fèi)分包給承包者了,他給我們提供勞務(wù)公司的勞務(wù)發(fā)票或者代開(kāi)的人工費(fèi)發(fā)票,我們直接支付給勞務(wù)公司或者他本人,這個(gè)我們需要跟他簽訂合同或者委托代發(fā)協(xié)議嗎?或者他應(yīng)該給我們提供什么資料
老師,別人掛靠我們公司的項(xiàng)目,要代付材料款,那別人是把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶(hù),還是轉(zhuǎn)到公司法人賬戶(hù)上,我們?cè)俎D(zhuǎn)到公司賬戶(hù)好一點(diǎn)呢
老師,我們轉(zhuǎn)給別人公司代交的電費(fèi),或者代付材料的款項(xiàng),別人直接對(duì)我們轉(zhuǎn)賬那家公司開(kāi)了發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票不能給我們做賬是吧。
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
往來(lái)掛太大了
這個(gè)只要真實(shí)的就可以呀。