你好,企業(yè)所得稅季報(bào)里面 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)成本這一欄是只填利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本,還是要填利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本加上費(fèi)用的總數(shù)字
老師您好,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅表里的營(yíng)業(yè)成本是指主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本嗎?包不包含期間費(fèi)用
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,營(yíng)業(yè)成本指的是利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本還是什么?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度報(bào)表里營(yíng)業(yè)成本包含費(fèi)用嗎還是單取數(shù)利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本
老師好,利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)成本的數(shù)包含下面的損益類費(fèi)用嗎?是不是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)成本得用利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用,才是最終的營(yíng)業(yè)成本呢?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
小規(guī)模按開(kāi)票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒(méi)有買賣合同,有什么影響
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說(shuō)可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開(kāi)出100就借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本簡(jiǎn)易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
個(gè)體工商戶開(kāi)的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊(cè)公司還可以減少注冊(cè)資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開(kāi)的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,出口退稅的課沒(méi)有更新呀
老師,出納到銀行買支票時(shí),領(lǐng)購(gòu)單上蓋的2個(gè)章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有研發(fā)費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表填寫了,期間費(fèi)用明細(xì)表里研發(fā)費(fèi)用也填了,但是主表的研發(fā)費(fèi)用那行是0,怎么辦
簡(jiǎn)易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡(jiǎn)易計(jì)稅科目
請(qǐng)問(wèn)老師。我們外購(gòu)一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時(shí)候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。