您好,還是用這個往來科目,這樣方便對賬,也不會漏了 借:銀行 貸:應付賬款-甲公司
老師,2017年的一筆分錄:借:財務費用-手續費10 貸:銀行存款10,借:應付賬款-甲公司1000 貸:銀行存款1000 實際付款的是乙公司,那我可以這樣更正:借:應付賬款-乙公司1000 貸應付賬款-甲1000,可以嗎
甲公司欠乙公司40萬,乙公司分錄是:借其他應收款 40萬,貸:銀行存款 40萬;現在乙公司應付甲公司50萬,實際支付10萬,剩下40萬用之前的欠款抵扣。請問,現在乙公司如果做分錄?50萬如果正常支付,乙公司做的分錄是 :借:主營業務成本 50 貸:應付賬款賬款 50 借:應付賬款 50 貸:銀行存款50
我公司收到甲公司貨款 我賬是 借銀行存款貸應收賬款甲公司。現在要把甲公司的貨款轉給乙公司請問怎么寫調整分錄
甲公司代乙公司收款 甲公司記賬分錄 借銀存 貸其他應收款 乙公司做賬分錄 借其他應收款 貸應收賬款 這樣對嗎
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發票時 借:其他應收款-甲公司 貸:應付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應收款-甲公司 付租金 借:應付賬款-甲公司 貸:銀行存款
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會抽取一定比例的服務費,我怎么確認收入呢
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現在裝釘2024年11月憑證時,發現報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現在怎么處理?
生產成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?