您好,原發票分錄復制,金額按紅沖發票改為負數就可以 借:原材料 (負) 借:應付 (負) 應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出 (正)
我是銷售方,這個月開了沖紅上個月客戶已認證的發票,沖紅的稅金在申報表進項稅額轉出里顯示,這個要怎么做分錄
老師,我們進項發票已經在上個月認證了,然后這個月讓紅沖,我紅沖了,那我這個月是不是要進項稅額轉出
上月認證的票 這個月沖紅 分錄是原分錄進項稅額 紅字,還是說如圖上的做進項稅額轉出紅字
老師上月有一張進項票對方沖紅了,我這個學要做進項稅額轉出嗎,那還要補上個月的增值稅嗎
老師上月進項發票沖紅一張,現在這個月進項稅額轉出,分錄怎么做,這個月的稅金對不上了
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~