同學(xué)你好 1.收不到錢嗎 2.問題是什么
我們是一個(gè)商貿(mào)公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會(huì)出現(xiàn)陳列費(fèi) 這個(gè)陳列費(fèi)是廠家給我們報(bào)銷的。所以廠家需要我們每個(gè)月開給他們陳列費(fèi),發(fā)票才會(huì)報(bào)銷 但是他返給我們的時(shí)候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個(gè)戶頭,他會(huì)定時(shí)的,反倒內(nèi)上面兒去,然后我們再要貨的時(shí)候把那個(gè)戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會(huì)出現(xiàn)了。開的發(fā)票和進(jìn)賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費(fèi)一般當(dāng)月報(bào)了之后開了發(fā)票之后得三四個(gè)月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應(yīng)該給他開多少錢的陳列費(fèi)發(fā)票?他就應(yīng)該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會(huì)對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦啊?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我方是經(jīng)銷商,銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券,消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物,客戶會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商,以沖減其應(yīng)收賬款的方式,經(jīng)銷商將獎(jiǎng)券返給廠家,以成本價(jià)沖減貨款方式。1.請問經(jīng)銷商返給客戶的記賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報(bào)廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價(jià)差損失如何做分錄?
請仔細(xì)看后再接單,我已付費(fèi)問過一次沒解決問題 我方是經(jīng)銷商,銷售商品內(nèi)有獎(jiǎng)券,消費(fèi)者拿獎(jiǎng)券到客戶處兌商品實(shí)物,客戶會(huì)將獎(jiǎng)券匯集退給經(jīng)銷商,以沖減其應(yīng)收賬款的方式,經(jīng)銷商我方將獎(jiǎng)券返給廠家,以成本價(jià)沖減應(yīng)付貨款方式。1.請問經(jīng)銷商返給客戶的金蝶糸統(tǒng)生成記賬分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,經(jīng)銷商返給廠家的記賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 是否正確? 2.獎(jiǎng)券銷售價(jià)與成本價(jià)之間的損失如何做分錄?3.客戶退回的退貨,因退貨退回后只能報(bào)廢,那么退貨退回的損失將如何做分錄?退回也是借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營收入(紅字),退回的價(jià)差損失如何做分錄? 屬內(nèi)賬。前面的記賬分錄都是金蝶糸統(tǒng)生成科目,有沒有問題?差價(jià)損失怎么處理是重點(diǎn)。
老師,請問一下電商平臺(tái)話費(fèi)沖值業(yè)務(wù)怎么做賬啊,平臺(tái)只賺取傭金,客戶在我們平臺(tái)充值,話費(fèi)進(jìn)入我們平臺(tái),流水大,但是并不是我們平臺(tái)公司的全部收入,平臺(tái)只賺取一點(diǎn)點(diǎn)傭金,客戶每充值一筆話費(fèi)我們公司都要先預(yù)存足額的錢到運(yùn)營公司。然后再由運(yùn)營公司充值到客戶手機(jī)里面,那么這個(gè)收入和成本要怎么確認(rèn)啊,銷售發(fā)票也不由我們平臺(tái)公司開,是運(yùn)營商開票給客戶,我們預(yù)存的話費(fèi)相當(dāng)于是成本,但是沒有發(fā)票,這種情況,怎么確認(rèn)收入和成本,應(yīng)該怎么確認(rèn)收入和成本
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴},導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
你好,小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品是免稅的
老師,印花稅用計(jì)提嗎?
老師算下稅金一會(huì)給您五星好評
老師,小規(guī)模企業(yè),如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補(bǔ)1季度的增值稅嗎?
會(huì)所買一個(gè)乒乓球桌,這個(gè)怎么記賬,供顧客玩
老師這個(gè)稅金老師給我算下吧。一會(huì)給您五星好評
你好老師,我們公司先租入別人的辦公室,然后把這些辦公室租出去,我們租了后對方給我們開了發(fā)票,這個(gè)我們租下來的辦公室可以記入庫存商品,然后租出去后結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)卡片金額和報(bào)表余額不一致怎么處理。前期會(huì)計(jì)做的手工賬好亂。
老師您看下咋算的?一會(huì)給您五星好評
老師這幾個(gè)數(shù)咋算的?一會(huì)給您五星好評
問題一,我說的很清楚了啊, 問題二,廠家送陳列費(fèi)是商品,我已經(jīng)做了商品入庫,已經(jīng)用虛擬賬戶的錢做了付款處理,還需要再做一筆其他業(yè)務(wù)收入嗎? 問題三,不懂這兩筆費(fèi)用怎么做平,會(huì)計(jì)小白,麻煩把賬務(wù)處理流程說清楚點(diǎn)
廠家給你的時(shí)候借銀行沖減虛擬賬戶其他貨幣資金
2.是收入就要做其他業(yè)務(wù)收入的,賣出去的商品是主營就做主營業(yè)務(wù)收入
3.陳列費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 這個(gè)是你的收入 不是你的feiyong
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng),自己給客戶送的陳列費(fèi)商品,已經(jīng)做了收款到虛擬賬戶的賬務(wù)處理,客戶給我們補(bǔ)貼的陳列費(fèi)也是給的商品,我已經(jīng)做了商品入庫,是用虛擬賬戶的錢付款的,謝謝賬務(wù)處理系統(tǒng)自動(dòng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的,針對廠家給的陳列費(fèi)商品這塊,我還需要再做一張手工的 借:銀行存款-虛擬賬戶 貸:其他業(yè)務(wù)收入憑證嗎?
現(xiàn)在是虛擬賬戶的借貸平不了
借銀行存款 貸銀行存款虛擬賬戶 這樣不可以嗎
不明白老師說的
那個(gè)銀行收到錢就做那個(gè)銀行借方增加
用的是管家婆云輝煌系統(tǒng),自己給客戶送的陳列費(fèi)商品,已經(jīng)做了收款到虛擬賬戶的賬務(wù)處理,客戶給我們補(bǔ)貼的陳列費(fèi)也是給的商品,我已經(jīng)做了商品入庫,是用虛擬賬戶的錢付款的,謝謝賬務(wù)處理系統(tǒng)自動(dòng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證的,針對廠家給的陳列費(fèi)商品這塊,我還需要再做一張手工的 借:銀行存款-虛擬賬戶 貸:其他業(yè)務(wù)收入憑證嗎?
我這個(gè)賬務(wù)處理有沒有問題,現(xiàn)在虛擬賬戶的借貸平不了
麻煩老師搞清楚了問題再回答
陳列費(fèi)你們給廠家開發(fā)票嗎
不用的,不用考慮稅費(fèi)方面的
那你這個(gè)收到錢計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入 沒收到錢的時(shí)候你計(jì)入虛擬賬戶了 現(xiàn)在收到錢直接 借銀行 貸銀行存款虛擬賬戶 其實(shí)你這個(gè)虛擬賬戶直接用其他貨幣資金最合適
關(guān)鍵廠家給的是貨品,不是直接返錢,我們給客戶的這些作為陳列費(fèi)用的貨品,客戶這是不給錢的
我現(xiàn)在是用虛擬賬戶的的錢來付廠家給的陳列費(fèi)貨品,但廠家給我們的陳列費(fèi)會(huì)多些
我先用虛擬賬戶的的錢來付廠家,剩余的部分再做其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
那廠家給你開票不是開的折扣發(fā)票嗎 如果是這樣 那你做 借庫存商品 貸銀行存款/其他貨幣資金 貸應(yīng)付賬款/營業(yè)外收入 你給客戶的這個(gè)需要做視同銷售的