你好,你這個固定資產處置了嗎?
請問老師注銷企業時候固定資產清理會計科目如下: 借:固定資產清理 貸:固定資產 后面是明細 累計折舊(已經折舊)會計分錄如下 借:累計折舊 貸:固定資產清理 累計折舊以后剩的的余額 借:庫存現金 貸:固定資產清理 以上的會計分錄對嗎
請教下老師,已經提足折舊的固定資產,在2023年12月份需要做借:累計折舊,貸:固定資產的分錄嗎?
請問下老師,如果沒有收到賣固定資產的錢款,但是固定資產已經提足折舊賣了,那么可以做借:累計折舊 貸固定資產嗎?
老師,請問如果固定資產一次性記入折舊,現在要賣掉的話,分錄是不是 借 :累計折舊 貸:固定資產
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
都處置了才可以這么做,沒有處置的話不能做。
處置了,就是基本戶還沒有收到,該怎么做
你好,那你是贈送給對方了嗎?還是報廢?
就是車已經給別人了,錢還沒有收到
借應收賬款, 貸固定資產清理, 應交稅費, 借固定資產清理,貸營業外收入, 再補上這兩個就可以了。
那就是郭老師,等什么時候收到錢再做借銀行存款,貸應收賬款對吧
可以的,可以這么做的。
郭老師,再請教您一下12月份這樣做,不影響年度結賬吧。
是的,這個不影響的
郭老師您好。剛才問過老板了,處置車的款子打到他私人賬戶了,并且他也不愿意打到公司基本戶,那么我該怎么做?
掛其他應收款。把上面的應收賬款改成其他應收款。
其他應收款明細寫什么比較合適呢
你好寫你老板的名字
好的,感謝郭老師的耐心指導!
不用客氣,工作愉快