你好,用是可以用的,有實際發生就可以用。
業務員22年發生的費用發票23年1月開票,請問發票可以直接入12月費用賬嗎?還是先暫估費用,等到做23年1月份的賬時再沖回暫估呢?
您好老師,22年12月暫估了成本,到了23年1月份開的發票,請問這23年1月份的發票可以沖掉22年12月的暫估嗎
老師我23年暫估的費用,發票在匯算清繳前24年1月份取得,可以入23年的賬嗎?
老師,23年12月的費用票可以留給24年1月份用嗎
老師,23年12月暫估的費用票,。開票日期是24年1月份的能用嗎
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
請使用微信掃一掃登錄
實際發生在23年,但是開票在24年可以用對嗎
你好,可以的,可以用。