您好,是的,是23年發(fā)生退貨了,我們收入也應該有負數才匹配,因為從分錄來看是買了就賣,客戶退貨還有供應商退貨的分錄
老師您好!請問一下。比如我公司是小規(guī)模,去年年底暫估成本10萬元,借:主營業(yè)務成本10萬,貸:應付賬款10萬。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借:主營業(yè)務成本-10(紅沖),貸:應付賬款-10萬,借:主營業(yè)務成本10萬,貸:應付賬款10萬。借:利潤分配-未分配利潤10,貸:應付賬款10,這樣做對嗎?
賬面上有一筆2年前計提的分錄,借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 我查看憑證發(fā)現是虛假掛賬,一直沒收到票,我現在直接紅沖這筆分錄可以嗎
22年收到成本發(fā)票,入賬了,借:主營業(yè)務成本5萬,貸,應付賬款5萬,,23年供應商紅沖了這筆發(fā)票,那么我23年賬上面是不是直接做一筆紅沖分錄就可以了?直接借主營業(yè)務成本負5萬,貸應付賬款付5萬。
老師您好,我們是小規(guī)模,22年有一筆暫估成本忘記紅沖了,分錄是借暫估成本 貸應付賬款,然后到了23年,賬上一直掛著那筆應付,23年又沒發(fā)生主營業(yè)務成本,怎么我要怎么調整這筆賬啊?
23年暫估費用5萬,24年1月發(fā)票陸續(xù)回來,分錄: 23年暫估: 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 24年發(fā)票回來: 借:管理費用 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:其他應付款(紅字) 這樣做分錄對嗎
老師,比如勞務派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
公司的一個客戶,現在已經不發(fā)生業(yè)務了!但是客戶想往我公司開5000萬的承兌匯票,我公司把承兌開給另一家,另一家到時候把款以銀行存款的方式退給我公司,我公司再把款退給客戶。走一圈,但不發(fā)生業(yè)務,稅務和銀行這塊有什么風險嗎
向村委會租賃土地應開什么發(fā)票
廣州公司注冊后,稅務登記可以線上辦理嗎?還是需要到現場辦理
老師,公司跟末公司合作,根據對方的銷售業(yè)績給予銷售提成,請問對方要開什么發(fā)票給我們,我們賬務處理要怎么做?
通行費發(fā)票稅額可以抵扣嗎
如果企業(yè)處于歇業(yè)期間,能否遲點再辦理銀行備案
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發(fā)票開的是幾個點的稅率沒有關系,
老師,公司是一般納稅人,中外合資企業(yè),公司注冊地在廣西,我們在云南,報稅在云南能報嗎?要不要每個月跑廣西報?
老師好!我們在東莞注冊的公司我是法人,然后在深圳也注冊一個我老公是法人,現在想把東莞那邊的法人也轉成我老公可以嗎?會不會有什么風險?
明白老師,因為是服務成本發(fā)票,沒有貨物,當時入賬就是,借主營收入-服務成本,貸 應付賬款。。。那我按我上面這樣同樣錄一筆紅沖分錄可以吧
您好,可以的哦,5萬元金額也不大,