如果你沒有抵扣的話,要他們沖紅呀
我們公司是小規模納稅人,2020年10月稅局代開增值稅專用發票一張,之后又因一些原因需要作廢這張專票,去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了,給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣。現在2021.1月份了,我們一直也沒再開專票,那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀?今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎?兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話,可以嗎,就當白交了可以嗎?不知道怎么處理會比較好。
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
上月開的發票本月初才被告知信息有誤要重開。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續程序弄錯了,應該找稅務局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發票已經跨月了在開票系統上,在稅務局看來我們已經發生了這項業務,這個月發現開票錯誤就應該紅沖。老師能詳細解答一下嗎
老師,我的供應商月底開發票錯開給了我們的另一個公司,沒有開到對應的收貨公司,這兩個公司實質上是一個老板控制,只是不同的法人代表,現在已經跨月,發票已經不能作廢,請問一下老師怎么處理,才能讓對應的收貨公司得到相應的進項?
請問老師,小規模公司一月開的專用銷項負數發票打印時打錯了怎么處理,開票軟件上數都是對的,就是打印時原本的發票號打印成另外一張負數發票了,現在系統已經抄稅,也減了當期收入,現在是一季度申報期,怎么處理比較合理,稅率3%,好像又不能作廢又不能重開,稅也已經在一季度抄稅抵減了,怎么辦呢現在
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
可是我想勾選抵扣可以嗎?
可以抵扣呀,如果打印不了,找12366問下具體怎么操作打印出來哈
好的,已經打印出來了。那分錄是正常做給車上保險的分錄還是只做抵扣的進項稅額呢?
按正常業務做費用,做抵扣進項稅哈
懂了,多謝老師及時答疑解惑!!!一會兒給五星好評
好的哈,謝謝哈,等你的五星好評哈哈