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老師,老公司已經注銷,然后老公司留下來的固定資產放到新公司來用了,這個要做個固定資產登記,那這個屬于是老板贈送的,科目:借:固定資產-電腦 貸實收資本嗎?

2023-12-30 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-30 16:06

您好,這個不如借固定資產,貸其他應付款

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快賬用戶4146 追問 2023-12-30 16:08

哦。那這樣的話,這個賬上始終是掛著這些錢對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-30 16:22

是的,您的理解非常正確

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快賬用戶4146 追問 2023-12-31 10:10

那老師我入的話可以入:借固定資產貸其他應付款-固定資產

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齊紅老師 解答 2023-12-31 11:18

其他應付款固定資產這個不合適

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快賬用戶4146 追問 2023-12-31 11:24

好吧,老師,這個比如辦公家具是36個月,在老公司用了9個月,我這應該填什么

好吧,老師,這個比如辦公家具是36個月,在老公司用了9個月,我這應該填什么
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齊紅老師 解答 2023-12-31 12:52

按新入賬確認,36個月

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快賬用戶4146 追問 2023-12-31 13:07

已計提的要寫9月

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齊紅老師 解答 2023-12-31 13:08

已計提寫零月即可的

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相關問題討論
您好,這個不如借固定資產,貸其他應付款
2023-12-30
你好,學員,用于福利的話,是集體福利的,進項稅不能抵扣的
2023-09-02
你好,借:固定資產 貸:實收資本
2021-05-31
你好,不 要的,這種情況一般 不要的
2023-03-27
您好,您的分錄對的 再做一筆分錄 借 營業外支出 貸 固定資產清理
2019-12-21
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