你好,是的,是這樣的
老師你好,如果我當年有利潤額,并且可以彌補之前的虧損,那么我在企業所得稅彌補虧損明細表中第11行本年度最后當年可結轉以后年度彌補的虧損額,這個金額我應該是填利潤額交完企業所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,我們利潤表2022年的本年累計凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計凈利潤是5039,是要先彌補以前的虧損,再去交企業所得稅對嗎?就是說今年我們還不用交企業所得,對不對?
老師,我們2022年12月的利潤表,凈利潤為-180000多,如果我們今年的利潤有180000,是不是直接彌補去年的虧損,企業所得稅不需要交?
老師 我們公司去年12月利潤表虧損240萬 沒有交所得稅 今年1季度利潤表利潤130萬 怎么要交所得稅呢 這個不是彌補去年的虧損么
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,彌補虧損的時候,我們需要做賬提現出來嗎?
你好,彌補虧損,是不需要特地做分錄的
在企業所得稅申報表那里直接填寫彌補虧損的金額嗎?是填寫去年的總虧損額嗎?還是今年虧了多少填多少?
你好,按今年的利潤和去年虧損? 二者 較小的金額,填寫彌補虧損的金額。
把彌補虧損填進去,是不是今年的凈利潤那里變成0了?
你好,今年利潤表的凈利潤不變,只是這種情況(公司整體還是虧損)不需要繳納所得稅了
利潤表凈利潤不變,就只在企業所得稅申報表那里,彌補虧損那里填虧損金額就可以嗎
你好,是的,是這樣的