你好,做差旅津貼可以的。
員工出差,單位給予員工定額的交通補助和誤餐補助(沒有發票),這筆費用該如何入賬,需要扣繳個稅嗎?
員工出差的餐補沒有發票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎?高溫補貼沒有發票可以在稅前扣除嗎?還是可以計入工資發放?
老師,員工加班訂餐的餐費都是沒有發票的,但是報銷這些加班餐費又是對公支付,如果想這些費用能稅前扣除,可以做進工資表和工資一起申報個稅在稅前扣除,但是工資表里有一列是餐補每位員工都有的,報銷的餐費怎樣在工資表體現才合適呢?
老師,員工報銷開了公司的發票,公司用對公給他報銷,我們公司規定每個人有30元的餐補,但是餐補沒有發票啊,可以和其他有發票的一起對公支付給員工嗎??這種做賬是不是有風險
老師我們公司員工出差,差旅費報銷,飛機票開了發票1000元,公司給員工100元餐補助,但是餐補沒有發票,我能1100元一塊計入管理費用申報增值稅嗎?我擔心的就是餐補沒有發票
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
要不要并入工資報稅的?
差旅費的不需要交個稅。