可以的,借管理費用、辦公費,貸銀行存款 需要抵扣,借應交稅費、應交增值稅減免稅款,借管理費用、辦公費負數
稅控盤280的維護費全額抵扣進項的分錄怎么做
280元開票技術維護費怎么寫分錄?全額抵扣的
稅控系統維護費280元怎么做賬?全額抵扣是280元可以做費用扣除之后,又可以做進項抵扣嗎?該怎么處理?
稅控技術維護服務費,280元可以全額抵扣稅額對嗎?需要認證嗎?還是申報時直接抵扣就行?
稅控技術維護服務費開的普票 280要怎么寫分錄,可以抵稅嘛
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
抵扣的時候,摘要怎么寫,我摘要描述不好
全額抵扣增值稅就可以了。
老師,查賬發現前幾個月的稅控技術服務費忘記全額進項減免轉出,管理費用直接結轉了,那還能挖出來抵扣嗎?怎么做賬
啊,不懂什么意思,怎么做的,你在紅沖之前錯誤的不就行了。
前幾個月也有一筆稅控系統技術服務費280。收到發票:借:管理費用-信息技術服務費,貸:銀行存款。 忘記做抵扣了,直接月底結轉: 借:主營業務收入xx, 貸:主營業務成本xx 貸:銷售費用-技術服務費280
做了主營業務收入紅沖借、應交稅費應交增值稅減免稅款貸主營業務收入。