可以做無票收入的哈 同學(xué)
商貿(mào)公司。一般納稅人,今年8月對賬時,對方欠款我們35600元,我們是銷售方,當(dāng)時19年底有個產(chǎn)品沒有給客戶開銷項(xiàng)發(fā)票, 金額14800 但2020年其他產(chǎn)品銷項(xiàng)發(fā)票多開了35600.對方已經(jīng)認(rèn)證,那現(xiàn)在需要補(bǔ)開給客戶14800這個,還是直接讓客戶開35600的紅沖給我們?
老師好,我問一個問題,有個私人客戶委托我公司加工并銷售產(chǎn)品,原材料私人客戶自己采購,由于私人客戶不能提供發(fā)票,于是他讓原材料供應(yīng)商直接開發(fā)票給我們,這樣可以嗎?
向供應(yīng)商采購商品,那邊可以給我們提供發(fā)票,但是錢要對他私人賬戶支付,我們可以網(wǎng)銀直接轉(zhuǎn)到他賬戶嗎?還是說要先轉(zhuǎn)到員工賬戶再轉(zhuǎn)給客戶
有個個人客戶采購幾十萬商品,個人支付寶轉(zhuǎn)企業(yè)支付寶,說不要發(fā)票,我們能開個人抬頭電子發(fā)票給他嗎?還是做無票收入
客戶采購10萬商品,用個人賬戶轉(zhuǎn)到對公,說不要發(fā)票。我們可以直接開個人抬頭發(fā)票給他嗎?但是沒有身份證號碼,還是直接做無票銷售?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利