同學你好 這個不能哦
老師,你好,我們公司交了5萬房租,對方開了免稅發票,現在我們要退房子,給我們退2萬房租,但是讓我們開發票,怎么開?
我們買了對方公司的設備,對方公司給我們開了發票,現在我們要處置固定資產了,還把設備賣給原來公司,我們再給原來公司開票可以嗎
老師 我們公司屬于生產加工企業 現在的情況是有些噴灌設備是定做的 也就是買回來材料自己組裝有的材料需要加工一下才可以使用,最后才能形成一個噴灌設備,這個噴灌設備是免稅的嗎?
老師,我們是建設公司承包的安裝,賣空調的給我們這么開發票過來,我們給業務再開回去是這么開對嗎,之前收是免稅的,現在我開稅率1%對嗎
老師 我們公司購買噴灌設備,對方給我們開的是免稅的發票,現在我們要賣出去,能開免稅房發票嗎?
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
老師 為啥不能呢?
噴灌設備不是免稅的嗎?
你們是專門賣這個設備的嗎
是的 老師 我們買回來在賣出去
那這個就是免稅的
有沒有具體的政策呢?
公司購買噴灌設備時對方開的是免稅發票的具體含義。一般來說,免稅發票意味著銷售方在銷售過程中不需要繳納增值稅等稅費。這意味著購買方在取得該設備后,也不需要為其支付額外的增值稅。 當公司決定將購買的噴灌設備轉售時的情況。由于公司在購買時并未承擔任何增值稅,所以在轉售時也不應承擔這部分稅費。因此,公司在轉售時可以繼續使用免稅發票。 盡管公司可以開免稅發票,但具體的免稅資格和條件可能因地區、行業和政策等因素而有所不同。因此,在決定轉售并開出免稅發票之前,公司需要確保其符合相關的免稅資格和條件。 最后,為了避免任何潛在的稅務風險,建議公司在轉售前咨詢專業的稅務師或會計師進行詳細的稅務籌劃和合規性檢查。他們可以根據公司的具體情況提供準確的稅務建議和指導。 綜上所述,如果公司在購買噴灌設備時對方開的是免稅發票,并且符合相關的免稅資格和條件,那么在轉售時可以繼續使用免稅發票。