嗯,你好,這個你看看能不能把這個軟件調(diào)整一下?
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認定標準,只有年度應(yīng)納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業(yè)的認定標準,所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因為今年出口業(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認定標準以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計算嗎
老師,我有個疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達到300萬以上的時候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達清楚沒有呢
公司是核定征收的,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。但是核定的稅率比較低,我們企業(yè)實際稅率300萬以為是5%,這個中間就產(chǎn)生了利潤差,這個差額我應(yīng)該計入哪里,賬上怎么合理做,不體現(xiàn)這個差額的利潤
我的公司是核定征收,稅率比較低,按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。 做賬的時候我們賬套系統(tǒng)設(shè)定的企業(yè)所得稅標準300萬以內(nèi)的利潤按照5%繳納企業(yè)所得稅。 這樣我們賬上就會有利潤的差額,這個應(yīng)該怎么做?
我們是核定征收企業(yè),企業(yè)所得稅是按照收入的千分之幾繳納。所有的稅按照征收已經(jīng)繳納完了。 但是我們實際做賬的時候賬套設(shè)置的企業(yè)所得稅是按照利潤的5%來繳納,這樣利潤上就會有差的額,利潤越滾越大,這個利潤差額我應(yīng)該計入哪一個科目,帳既能平,利潤也就沒有了
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務(wù)交接,需要交接什么內(nèi)容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發(fā)票,這個怎么做賬和開發(fā)票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發(fā)票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產(chǎn)領(lǐng)用排水管1500個,溫控器1500個,生產(chǎn)車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發(fā)出材料怎么核算?
境內(nèi)發(fā)貨人是出口生產(chǎn)公司。生產(chǎn)銷售單位是供應(yīng)商。視同自產(chǎn)的可以退稅?
老師你好,賬務(wù)交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
如果說不能調(diào)整的話可以沖減所得稅費用
那這個我應(yīng)該怎么調(diào)整,很久以前核定的,現(xiàn)在不給核定了,所以公司賬上就掛了很大的利潤,其實這些已經(jīng)繳過企業(yè)所得稅了(按照之前的核定方式)
就是能不能讓你們的服務(wù)商按照你們這個核定的稅率給你們在系統(tǒng)里面更改一下?
主要這個賬經(jīng)過幾個人手了,賬套也都換了,公司現(xiàn)在也不是核定了,改合適嗎?還有其他方法嗎?
意思也是以前會計的問題,應(yīng)該把賬套的稅率更改一下,是不是企業(yè)準則選錯了
有可能這個是這個原因的
有沒有賬上科目能調(diào)整的?因為我們剩下的利潤最終年中是結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤里,實際我們沒有這么大利潤
那你們實際的稅率高還是哪個稅率高?
核定利潤低,要是按照實際的小企業(yè)會計準則是5%
等于計提所得稅的時候是5,但是實際是核定征收的是繳納了1的對嗎?
是的,所以帳上就會有很大利潤,但是在稅務(wù)申報上我們實際全部交完了
那你的利潤多,你可以解釋一下,之前不是核定征收利潤低嗎?
但是公司我要注銷,賬上掛的利潤太多,之前會計做了暫估,還有一部分結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了,所以問題多多
暫估的話你是需要沖銷暫估的快捷操作才行的