你好,兩種做法,一種是差額做到營業外收入里面,你們單位相當于是不支付了,還有一種做法就是借管理費用, 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行 其他應付款, 然后再把這個多余的金額沖紅,沖借其的應付款, 借管理費用負數 應交稅費應交增值稅進項轉出。
#提問#收到租金專票,專票金額比實際付款金額多2660元,應如何處理
收到的發票比實際金額多可以嗎?按實際金額支付及做賬,多的不管可以嗎?
老師收到發票比實際支付的金額多出0.01怎么做賬
老師,發票金額比實際支付金額多出了7角,這個如何調賬
老師,收到專票的金額比實際支付的金額多了,如何做賬
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別