你好!可以暫估入賬的,
今年已支付的款項,次年1月對方才幫開票?跨年的發(fā)票能用嗎
你好:請問今年開的發(fā)票 對方12月前未付款 1月才付款 這發(fā)票還能用嗎?
這個月付了款,下個月才能開來發(fā)票,也就是跨年了,有什么影響嗎?
老師,1月份款已付,今天對方才給開發(fā)票,正好跨月了,需要掛帳嗎?還是帳直接做到1月份?
老師你好,對方公司給我們開了一張發(fā)票需要付款,我需要走付款審批才能付款。但馬上下個月了,正常情況下這張票是10月份的,這個月記賬我是先入帳還是等付款了才能入帳?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現(xiàn)在進賬稅勾選在稅務(wù)平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
好的,謝謝
你好!不客氣,可以幫點個五星好評嗎
但是是付的之前的應(yīng)付帳款怎么暫估入庫啊?又不是買的商品
你好!下個月不是才開發(fā)票嗎,
是的,但是我每個月又都計提了費用的
你好!這筆付款的金額,要是已經(jīng)計提了費用,就不要再重復(fù)暫估了。
所以我不知道像這種情況怎么處理,基本上都是有開發(fā)票的,只是這個月設(shè)計到跨年了
要是已經(jīng)計提了費用,就不要再重復(fù)暫估了
是這樣的,比如10月我們是固定的費用,然后11月就會開發(fā)票,所以我計提了,也就是確認了費用的,但是呢這次支付11月的費用對方告訴我需要到下個月才能開票,但是我11月的時候又已經(jīng)計提費用了,這種情況怎么處理哦
你好!10月計提的是下個月開票,11月計提的,下個月也會開嗎
10計提的11月開的票,因為沒有跨年我就正常入的賬,但是11月計提的是12支付的,需要到下個月才能開票了,跨年了,像這種我還是正常入帳了的,會不會有問題啊
你好!可以的,沒有問題的,
跨年了也不會有問題嗎?但是我們是一直有合作的
你好,可以的,費用是可以入在當年的,
好的,我就是怕這種情況不能入帳需要把費用沖銷了
你好!可以的,沒有問題的,