賬載金額就是會計數據 稅收金額就是按照稅法實際要計入的金額 差異就是調增調減金額
我有一筆費用沒有發票,現在匯算的時候需要調整這個金額,我要寫在賬載金額那里?還是稅收金額那里?
老師,納稅調整項目明細表里面的視同銷售收入的賬載金額,稅收金額,調整的金額如何填寫阿
老師,請問企業所得稅匯算清繳的時候,納稅調整項目明細表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣,就說明不需要調增調減是嗎?
老師,納稅調整項目明細表里的賬載金額,稅收金額,調增金額和調減金額是什么意思,怎么填寫
企業所得稅匯算清繳里納稅調整項目明細表里職工薪酬賬載金額就是我們做賬的金額,稅收金額就是實際發放的金額,調增金額就是未發放的金額么
老師,公司提示這樣?能補申報嗎
老師,2022年忘了給5個人報勞務費了,一個人500元,現在怎么辦
您好,要是交稅了,沒有把完稅憑證入賬是不是在利潤表里面所得稅里面沒有金額?
公司是電商零售批發公司。有兩種情況。一種是門店商家個體戶和個人代銷我們公司商品。比如他們賣了2000塊。我們給他們提貨價1500,(我們從廠家進價1400),就他們而言 賺500,客戶用國補優惠刷了金額到我們公司(優惠付款金額百分比),公司的國補要申請后面才打款給我們老板,然后我們扣除這部分利潤的銷項稅500*0.13和實際金額的刷卡手續費后用微信返銷售利潤給他們,該怎么做賬。剩下的都是對公正打款常銷售。會計分錄怎么寫
老師我們公司房子出租給個人,需要交什么稅,稅率是多少
我是購貨方,賣房發票開錯了把發票作廢。我購貨方沒點確認怎么辦。這些年賣方作廢發票我一直沒點過確認會有啥問題嗎?
老師好,我們有2個公司,法人都是一個人,A公司余額被凍結了,我們的費用可以從B公司出賬嗎?然后做A公司的成本嗎?然后A和B掛賬可以嗎?
老師您好,員工報銷:發票金額(12,035元)與實際報銷金額(4,035元)存在差額8,000元,請問差額需要入賬嗎?是不是按報銷金額入賬就行?
2021年,小規模納稅人和一般納稅人劃分標準,銷售額達到多少必須轉一般納稅人
老師 公司沒給員工買社保 都需要申報個稅的吧
老師我還是不懂,我就是我有走年度損益調整假如是100元,那賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額那里我是要怎么填?
年度損益調整后的金額如果是在會計口徑計算出來的 就填在賬載金額那里呀? ?如果是稅收口徑計算出來的? 就填在稅收金額那里
老師就是能被稅前抵扣的,這個是不是酸稅收口徑
能被企業所得稅稅錢抵扣的? ?算稅收口徑? 看這個圖片
老師就是能被稅前抵扣,,,老師賬載金額的意思不是賬上記載嗎?那不應該賬載金額和稅收金額還有一個調減金額那里都有一個100嗎?
一般我們說賬載金額? 稅收金額 是針對企業所得稅口徑? 調增調減金額指的是稅收會計的差異
老師那假如我跨年做賬做了100元,用的是年度損益調整,那我第26行的賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額怎么填?
同學? 以前年度損益是屬于會計口徑? 如果您調整的是會計口徑金額? ?稅收口徑不認可? 就需要調增100哦? ? ??
老師我的是有票的,有票并且是稅法認可的票,我寫分錄就是走以前年度損益調整,不應該是賬載金額是100,稅收金額是100,調增調減沒有數嗎?
你具體是什么發票呀? 稅法認可的發票不代表可以在企業所得稅稅前扣除的呀? 還涉及一個稅前扣除限額的問題? 要根據具體情況來的呀
老師其實我只是在打比方,我知道像業務招待費,福利費,廣告費宣傳費,工業經費是有要調增調減企業所得稅的,稅法有認可的比例,,老師我現在是假如這個票是全部被稅法認可的票就當他是一個運費費的票,他是稅法認可并且可以全額稅前扣除的發票,,,老師此時是不是我的賬載金額和稅收金額是100,調增調減沒有數是不是應該這樣?
是的 是的? 理解正確? 同學
老師就是我填在那里他會稅前扣除嗎?假如我跨年做的金額我是24年做的,,但是這個費用是23年,,我這樣填有個23年當成一個費用稅前扣除沒有
以前年度損益是以前更早年度發生的業務吧? 后面我有點沒看懂呀