你好 是的? 是采購方填寫的?
購買方,因銷售方開票有誤退票,已跨月,已抵扣,所以開具了紅字信息表給銷售方,但是銷售方卻沒有開具紅字發票過來,那下個月怎么抄報稅呢?
購買方6月開出紅字發票信息表,銷售方7月離線開具對應購買方6月開具的紅字信息表。雙方溝通問題購買方已撤銷6月的紅字信息表,并在7月重開了紅字信息表。現在問題是銷售方是離線開票,不知道對方已撤銷,負數發票上傳不成功,負數發票也跨月了作廢不了。應該怎么辦?
我是購買方,上個月開具了紅字信息表,這個月確定已經撤銷了,我這邊已抵扣了,但銷售方要收回發票,所以我開具了紅字信息表,今天在報稅前,我把紅字信息表撤銷了,但會計說還是要交稅。為什么
跨購買方已抵扣專用發票跨年退貨,銷售方能申請紅字信息表?還是購買方申請紅字信息表,銷售方怎么做賬?
老師,購買方已抵扣的發票,購買方也已開紅字信息表,請問紅字信息表給購買方還是銷售方
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我們是銷售方,會計不懂給對方開具了紅字信息表,還沒有辦法撤銷,這該怎么處理呢
你好? 是數電 發票的嗎??
不是的老師,是白盤,航天的
已經審核的找稅務局撤銷,然后在采購方填寫就可以了。
老師,你看我發的截圖,這是我們銷售方開的紅字信息表,上面沒有編碼,是沒有上傳嗎,我該怎么知道有沒有審核呢
可以直接點刪除嗎,如果這個銷售方開的紅字信息表放這不管,對公司有什么稅務風險嗎
您好,因為你說了這個專用發票已經抵扣了,按照規定是采購方填寫信息表。你這個不能撤銷就證明已經審核了,要是不審核的話可以直接撤銷。 要是從開票的角度來說這個沒啥風險。但是它不符合規定。建議你還是把錯誤的找稅務局作廢,然后讓采購方再填寫就行了。
可以點刪除嗎老師
那你試一下唄,要是能刪除也行。
只要能操作成功就沒問題。
只要是在稅盤系統上查不到這個紅字信息表,就可以是嗎老師,我就擔心,我這里刪除看不到了,但是實際還是存在,對方和稅務局還看到
咱們這邊刪除了那就沒問題了然后要對方開就行沒有咱們這邊刪除了那就沒問題了,然后讓對方開就行,沒有其他影響。