可以的,可以抵扣增值稅的。
老師,您能再說下服務業加計抵扣賬務處理么?我沒明白為什么老會計都給記過賬,借應交稅費5000多,貸營業外收入了。為什么稅務局報表的時候,又要把這5000多提回來,不算應交稅費,也不算利潤里了呢?
老師我把收據和營業執照都發您,這張收據至今未處理一直掛著,請問一下,這收據我怎么處理。我公司是小微小規模的,正式營業從2017年10月1日開始的。1、這 張收據能直接抵費用嗎?如果不能抵,開票還是做營業外收入?2、科目怎么做請幫列一下。謝謝
你好老師,問你一下,我公司主要是做第三單業務的,就是給人代打工資,代扣社保,主要做服務的,賺取中間得用,我現在收到的這個發票我應該直接計入成本類科目,還是記住入主營業務成本?
您好老師,我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業,在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用,最近的工程找了臨時的工人只用一次這種,然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發票,說屬于勞務外包,這樣對嗎?我拿這種勞務外包發票入賬入什么科目?2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺,對我們開靈活用工服務費發票,那靈活用工服務費發票入賬應該入什么科目?3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發票,那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發票我還能抵扣嗎?是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀?4.勞務外包是不是不屬于工資類,管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊?因為我們工資審批表每個月都要申報,只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資,沒看到勞務外包的這部分。
老師您好,申報科小的收入,我做了營業外收入,中介要科小收入30%代理服務費。對我來說,這筆服務費用取得的專票能不能抵扣?