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老師好,請問進項稅轉出怎么做分錄?

2023-12-18 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-18 20:57

您好,進項稅額轉出專欄,記錄一般納稅人購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或不動產等發生非正常損失以及其他原因而不應從銷項稅額中抵扣、按規定轉出的進項稅額。比如企業用于個人消費集體福利的進項,做轉出時做如下分錄, 借:管理費用—福利費, 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出。

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快賬用戶4589 追問 2023-12-18 21:06

老師,最后應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)余額轉哪里

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齊紅老師 解答 2023-12-18 21:06

那個是結轉到未交增值稅的

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快賬用戶4589 追問 2023-12-18 21:08

借:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出)貸:應交稅費—未交增值稅,是這樣么

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齊紅老師 解答 2023-12-18 21:24

對的,是這個意思的

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快賬用戶4589 追問 2023-12-18 21:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-18 21:30

不客氣的早點休息

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您好,進項稅額轉出專欄,記錄一般納稅人購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或不動產等發生非正常損失以及其他原因而不應從銷項稅額中抵扣、按規定轉出的進項稅額。比如企業用于個人消費集體福利的進項,做轉出時做如下分錄, 借:管理費用—福利費, 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出。
2023-12-18
您好!進項稅額轉出的會計分錄一般是:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)”,貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”。這樣做是為了抵減相應的進項稅額。希望這能幫到您!
2024-11-05
好,具體的是什么業務需要轉出。
2022-02-23
借:成本費用科目/庫存商品等 貸:進項轉出
2024-12-17
具體什么業務需要轉出?
2025-02-27
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