您好,匯算清繳才會提示的
老師您好,我突然想起來一個問題,我們目前沒有享受第四季度研發費用加計扣除,所以我第四季度預繳企業所得稅的時候,就要按照會計利潤預繳企業所得稅,我怕到時候匯算清繳的時候,加上研發費用加計扣除,到時候牽扯到退稅,我怕稅務局不退,又要查賬,麻煩,第四季度該如何預繳呢
老師,您好!請問一下第一季度是計提了5200的企業所得稅,也已經交了,但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調整已經計提的企業所得稅,等年度匯算清繳的時候,再用以前年度損益調整來調呢?
企業所得稅季報的時候,申報表的營業成本,營業收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業所得稅也算上了,這樣已經申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
三季度已經預繳了企業所得稅,但是四季度因為沒有開票,費用一出現在利潤比上季度低很多,四季度企業所得稅申報后會出現退稅提示嗎?還是會等到明年的匯算清繳調整完畢后才會出提示退稅。
前三個季度,按賬面利潤已經預繳了企業所得,但是四季度因為沒有收入只有費用,所以利潤下降。在四季度申報企業所得時會出現退稅提示嗎,還是會在匯算清繳的時候才會統一出現退稅提示。
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎