您好同學(xué),將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給員工,應(yīng)視同銷售,會(huì)計(jì)分錄為 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 所以,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是含稅的
那位老師能幫忙解答一下這道題的答案為什么要8-12有點(diǎn)不理解
這道題的解答不懂,請(qǐng)老師幫個(gè)忙解答一下
老師,不太理解這道題的算法,能幫忙解釋一下為什么這么算
老師,能幫忙解答一下這道題嗎?不太理解
老師,這道題我不能理解,請(qǐng)幫忙回答一下,我先謝謝了
老師,招標(biāo)項(xiàng)目200多萬(wàn)。三個(gè)公司資格審查都過(guò)了,技術(shù)規(guī)格響應(yīng)這里帶井號(hào)的為規(guī)格響應(yīng),帶井號(hào)的有30多項(xiàng),有一家公司只響應(yīng)了5項(xiàng),這種情況屬于什么情形?
老師好!請(qǐng)問(wèn)我要求采購(gòu)能開(kāi)發(fā)票盡量開(kāi)發(fā)票,還是允許500元以下的零星支出按收據(jù)入賬呢?謝謝老師!
匯算清繳填了符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅這張表后,還需要填A(yù)105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 這張表稅收金額和賬載金額是一樣的。
我是個(gè)招聘中介公司,現(xiàn)在要付返點(diǎn)費(fèi)用給企業(yè),是開(kāi)招聘費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師這個(gè)題的答案理解是,1.72/(1+19%)+2.5/(1+19%)2+27/(1+19)2是把第一年股利折現(xiàn)?第二年的股利折現(xiàn)那么27為什么還除以(1+19)2不是出售了嗎
老師,個(gè)人在稅務(wù)系統(tǒng)代開(kāi)五金商品,個(gè)人所得稅享受減半的政策嗎
老師,我們是工程公司,3月注冊(cè)時(shí)是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了500萬(wàn)1%普票,4月提升為一般納稅人,開(kāi)9%的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅的稅負(fù)率需要考慮這個(gè)500萬(wàn)么?
專項(xiàng)用途財(cái)政性質(zhì)資金納稅調(diào)整明細(xì)表,是有營(yíng)業(yè)外收入和其他收益就要填這個(gè)表嗎
老師 你好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們單位最近對(duì)接過(guò)來(lái)一個(gè)當(dāng)?shù)芈糜螀f(xié)會(huì)的公司 那這個(gè)怎么做賬呢 需要做賬報(bào)稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳中工資那個(gè)表,填應(yīng)發(fā)工資數(shù)還是實(shí)發(fā)工資數(shù)