可以的,可以免所得稅的。
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養殖企業,不能開建筑服務目前我們公司是小規模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養殖企業要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師,我們給甲企業治理鹽堿地開發,甲給我們服務費,合同簽的是種植水稻來治理,他們給我們服務費,但是對方必須要求我們給他開農機服務發票,這樣我們收到的農機服務費和秋收收入能合在一起核算嗎。種植期間所有費用都我們自己企業承擔,收入只給他們2噸米,其余所有都歸我們所有
老師,我們是農業公司,跟甲方簽訂農作物種植合同,從一開始松土,播種,化肥,收割都是我們做的,我們給甲方開具的發票是現代服務*農業機耕服務,免稅的,對嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
我們轉包了也是能享受嗎?但是我們不是真正做的
對的,是的,是這么做的。
那老師,我們23年收入是10000,成本發票就5000,利潤是5000,那這個5000不用交所得稅是嗎
是的,對的,就只有這一個收入的可以啊。
老師,您幫忙看下,這個公司跟我們簽合同是有清單的這種,他開來的發票直接就是一項苗木,我能收嗎?還是說必須一項項按照清單開具給我們呢
這是代開的,代開的讓他給你補一個清單就行,不用從開票系統里面打印出來。
那這種的話要求進貨單嗎
進貨單不就是他給你列的清單嗎?