你好,所屬期是一到九月份。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
成本費用填寫的是收入減去利潤總額的那一部分。按實際預交的 之前有虧損可以彌補虧損 被投資單位經營所得是什么意思?截圖看一下。
老師成本費用=主營業務成本+銷售費用+管理費用+財務費用+營業外支出—營業外收入+營業稅金及附加+所得稅? ?用財務報表1-9月的貸方發生額對嗎?
是的,對的,是這么做的,是的是的。
老師你還沒給我解釋下邊兩行的彌補以前年度虧損和被投資單位經營所得這兩個的意思呢?
成本費用填寫的是收入減去利潤總額的那一部分。按實際預交的 之前有虧損可以彌補虧損 被投資單位經營所得是什么意思?截圖看一下。 回復了
彌補以前年度虧損和被投資單位經營所得? 你不讓我截圖,還沒回答呢?
彌補虧損,我給你回復了,就是你之前是查賬征稅的,以前年度做了匯算清繳虧損的那一部分金額。
被投資單位經營所得就是你們單位投資別人的給你的分紅
那老師所有報個人生產經營所得的現在(申報時)都是核定征收的,是嗎?
你好,有核定的,也有查賬征稅的,沒有固定的。
就是說報個人生產經營所得的就個體戶,個人獨資和合伙企業。報個人工資薪金的所有企業都必須報的嗎?(老師彌補虧損那行再幫我解釋一下好嗎?之前是查賬征收的現在為啥就出現這一行了?)
戶很少有工資薪金的,你去看一下稅種認定就行。
個體戶很少有工資薪金的稅種認定和你去看一下你自己有沒有,有你就申報,沒有的就不要管了。
你查賬征稅的,之前有虧損,五年以內的都可以彌補。 企業所得稅的,你會嗎?