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Q

老師,你好,出口轉內銷如何做賬務處理?

2023-12-13 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-13 14:54

你之前做了收入嗎?

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 14:56

沒有做過,老師

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 14:56

就是客戶給我們轉的樣品費做貨款

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:57

借銀行 銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費、應交增值稅銷項。

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 15:00

收美金的匯率按照當天的匯率核算還是按照每月第一個工作日核算

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:02

都可以的,這個自己選擇。

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快賬用戶8206 追問 2023-12-13 15:04

老師,申報出口的未開票收入,填寫在報表那里

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:06

你好,13%銷售貨物里面未開具發票。

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相關問題討論
你之前做了收入嗎?
2023-12-13
你好 借:主營業務成本, 貸:應交稅費—應交增值稅
2023-02-28
出口轉作內銷時,如已按規定計算"免、抵、退"稅不得免征和抵扣稅額并已轉成本的應將已計入產品成本的進項稅額分離出來,轉做準予抵扣的進項稅額,在當期做調整或沖減下期不得抵扣的進項稅額.

借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:主營業務成本

按出口額計稅:

借:主營業務收入

貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2020-03-22
同學你好 1沖減原出口銷售收入,增加內銷銷售收入,計提銷項稅 借;產品銷售收入——出口收入 貸:產品銷售收入——內銷收入 應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借:產品銷售成本(紅字) 貸:應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉出)(紅字)
2022-06-13
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項
2023-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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