同學,你好 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
我們是建筑公司,收到苗木的零稅率發票,抵扣了9個點,這張發票是10萬的零稅率發票,這個會計分錄怎么做賬???
你好,老師,請問一下,我公司收到一張復綠項目種子免稅普票金額15000元,這個發票是可以抵扣增值稅的對嗎?請問下我圖片里的操作對嗎?是按9個點抵扣,對嗎
問下,就是我家上個月收到合作社開的免稅發票已經做過進項抵扣了,這個月收到合作社開來的部分紅沖上月的發票,我是正常做紅字的入庫分錄嗎,我這個月做做賬報稅會有影響嗎,我應該怎么做啊,
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農產品進項發票的時候都是票面金額*9%抵扣進項稅,現在農產品合作社給我司開1%的普票,請問現在還能抵扣進項稅嗎?怎么抵扣呢?
老師好,我司收到1份稅率是3%的勞務發票,進項稅不能抵扣,請問收到這個發票的分錄怎么做?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
對方來票的金額是付款金額,比如票金額是2萬,我們付款就是2萬,免稅的票我們可以抵扣9%的稅,那這個稅要怎么做呢
同學,你好 可以參考20000*9%
那分錄多出這個進項稅要怎么做
同學,你好 分錄就是這個 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
我知道進項稅是多少,我要知道這個分錄怎么做,像這個分錄 借:庫存商品2萬元 應交稅費-應交增值稅-進1800元 貸:銀行存款2萬元 這個不平呢
同學,你好 借:庫存商品2萬元-1800元 應交稅費-應交增值稅-進1800元 貸:銀行存款2萬元
好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利