同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 稅款滯納金不能稅前扣除
#提問#老師補交以前年度附加稅產生的滯納金計入什么科目?
交以前年度所得稅產生的滯納金做到什么科目里面
老師好,現在需要補交以前年度的增值稅、所得稅等,請問產生的滯納金記哪個科目?謝謝!
補交以前年度的所得稅,和產生的罰款滯納金,都有進入什么科目,哪些可以稅前扣除
補繳以前年度的稅費產生的滯納金可以企業所得稅稅前扣除嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
罰款可以嗎,那補交所得稅可以嗎
同學,你好 ?根據《企業所得稅法》第十條第(四)項規定,在計算應納稅所得額時, 罰金、罰款和被沒收財物的損失 ,不得扣除。
補覺的所得稅可以稅前扣除嗎
同學,你好 所得稅不可以稅前扣除
以前年度損益這個科目會不會影響我當年的應納稅所得額,
同學,你好 這個不影響的