商貿的,你產品的成本那一部分可以費用的不行。
請問 出口貨物。我們公司購用于出口的商品,開的專票。會計分錄是 借 庫存商品 應交稅費- 進項稅額 貸:應付賬款。這部分的進項稅額可以申請退稅。但是會計賬上怎么平進項稅額
你好老師,以前年度有個賬是這樣的,收到一張專票,記賬時直接將進項稅款計入管理費用了,但是后來調整又將計入管理費用的進項稅調出來了,月末時發現,本月都是簡易計稅的收入,所以又把進項稅額轉出了,他會計分錄是這樣寫的 借:應交稅費-進項稅 貸:管理費用 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅額轉出 這樣做對嗎
老師,我公司是一般納稅人,收到了大米和食用油的普通進項發票,我們要開專項13%的發票出去,請問進項的普通發票可以抵扣嗎?具體怎么操作?
老師,請問,公司買的辦公用品,是專票,那我是直接入賬,借:管理費用,應交稅費,貸:現金,然后下個月去抵扣了這個進項稅,要怎么樣操作啊
老師您好,請問我們公司是進出口貿易公司,稅都是可以退稅的,請問我們支付出去的費用,收到的費用發票是專票,請問老師這個專票的進項稅額如果處理?這筆代賬公司會計之前入賬為體現進項稅額,直接,借費用貸銀行了,進項稅未體現可以嗎?這進項稅用不上,他這樣操作可以嗎?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
可以的,選擇不抵扣,勾選可以。
購買商品進項發票進項稅是正常入賬的,我這里說的是費用類進項發票,因進項稅額用不到,所以就沒做賬,直接入費用的,可以這樣操作嗎?
不可以的,你這樣的話,在你的勾選平臺里面一直顯示這個發票。
怎么說,意思是只要是進項發票都需要在勾選平臺認證勾選嗎?然后正常入賬,但我們公司是免稅的,進項發票用不上,只有采購進項發票稅額是認證勾選然后做出口退稅用,是正常做賬正常認證勾選的,就費用類進項發票稅額未做賬未勾選,因為用不上,老師的意思費用類發票如何賬務處理呢?
對的是的,要不他一直都在平臺里面顯示。
那我們真的用不上這些費用進項發票的進項稅額呀?顯示會怎樣呢?
顯示不會怎樣,但是你注銷的時候有影響必須把它清理了
哦,這樣的,那請問老師,這些費用進項發票稅額用不上認證勾選后是不是得進項稅額轉出呢?
你好,兩種做法,一種是認證之后進項轉出,還有一種是選擇不抵扣勾選案,在勾選平臺里面選擇這種直接加稅合計做賬就可以了,就這兩種方法,其他的沒有。
哦哦,好的老師,我這邊入賬是直接加稅入賬的,那就是在勾選平臺按照老師教的不抵扣勾選案,謝謝老師的支持,我明白了
對的,是的,是這么做的。