你好,你們是采購的一方嗎?
老師,外購的商品作為客情送給客戶的賬務處理怎么做?外購商品進項稅額要轉出嗎?
老師 采購商品的進項稅額,做出口退稅的時候,進項稅額不需要結轉出來嗎?
采購了原材料,發生退貨和退款,分別怎么做賬務處理,需要進項稅額轉出嗎
商貿企業,采購的商品發生了退貨,需要做進項稅額轉出處理,怎么做會計分錄
老師好!采購商品退回,進項稅額需要轉出嗎?如何做賬務處理
你好,我考的是國家開房大學專科,畢業預計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學大專
你好,我想了解下,我的畢業證是26年1月底畢業,但是畢業證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
固定資產清理科目增加到哪里
老師,匯算清繳中職工薪酬支出表五、各類基本社會保障性繳款,填寫金額是單位承擔社保部分吧
老師,之前企業是按開票確認收入的,后來按出庫確認收入,改的確認收入的時候會有之前沒開票,但是后來開票了,之間就會有差異,這個怎么處理
老師,涉及以前年度的費用,怎么調整未分配利潤
請問老師,業務人員沒有和公司簽訂勞動合同,但是偶爾有提成收入,出差機票費用能稅前扣除嗎
你好老師,匯算清繳時職工福利包不包含辭退福利?
公司宣傳部門發生的拍攝宣傳視頻發生的費用,應該記入哪里比較合適呢?
是采購方
那你們是這么做賬的借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
這一步不應該是應交增值稅,進項稅額的負數嗎
進項稅和負數也是可以的,效果是一樣的
然后再把這個轉到未交增值稅對嗎
對,然后再和你計提增值稅的時候一起結轉就行
借 庫存商品 紅字 進項稅 紅字 貸 應付賬款 紅字 第二步: 借:進項稅額:對應正數 貸:進項稅額轉出 正數 第三步: 借:進項稅額轉出 正數 貸:未交增值稅:對應正數 老師看我這樣做對嗎
對,沒錯的,就是這么做的
老師,那就是這個退貨的這個增值稅之前抵扣了,比如是13,這個月要把這個13的稅交了是嗎?
對,肯定是要交的,因為你做轉出了
除了轉出,還能做其他處理嗎
這個就不需要再做其他的處理了
意思是采購退貨的這個進項稅,必須要交對吧?
對,就這筆來說你肯定是需要交的
好,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!