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報關單是CIF,出口發票按FOB開具,運費怎么辦了,屬于我們這邊代墊的海運費(貨代公司開的我們公司的名字),后面國外客戶會把我們代墊的海運費保費這些支付給我們(我們還要多收點),比如運費實際是1000,最后客戶會匯1200過來。這種情況運費怎么做賬,需要單獨就運費還要開具發票嘛,涉及哪些稅金哦

2023-12-07 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-07 14:56

1.確認收入:根據報關單,您已經完成了出口銷售,并且報關單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應的金額。 3.開具發票:根據您的描述,您已經按照FOB價開具了出口發票。由于報關單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發票的有效性。在開具發票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發票上注明相應的金額。 4.涉及的稅金:根據您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關稅。其中,增值稅是根據銷售額和稅率計算的,需要向稅務機關申報并繳納。關稅是根據貨物價值和稅率計算的,需要在報關時繳納。

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快賬用戶2858 追問 2023-12-07 15:29

報關單是CIf,如果我們剔除運費還是按FOB開具的話(另外一個同事開具的,一直這樣開的),我們代墊的運費,貨代公司(海運)的開具的發票,抬頭是我們公司購買的,如果運費計入往來,我們會多收點運費,這個多收的運費交什么稅哦,

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快賬用戶2858 追問 2023-12-07 15:32

我們是賣汽配的,商品一般是0稅率。不曉得這個多收的運費怎么搞,需要單獨開發票嘛,還是不用開發票,多出來的直接轉其他業務收入,交所得稅,涉及增值稅附加稅這些不

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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:41

多收的運費通常被視為額外的收入,應該繳納企業所得稅。 首先,需要明確的是,報關單上的貿易術語應該與實際的交易條款一致。如果報關單上是CIF(成本加保險費加運費),而實際交易是FOB(離岸價),那么可能存在一些問題。如果將運費計入往來,可能會引起混淆和不準確的賬目。 其次,關于貨代公司開具的發票抬頭問題,這并不直接影響稅務問題。發票抬頭是購買方公司名稱,并不改變發票上的其他信息,如商品描述、數量、單價等。這些信息仍然與交易相關,并用于計算稅費。 最后,對于多收的運費,應該進行適當的賬務處理。具體來說,應該將多收的運費計入收入,并計算相應的企業所得稅。在賬務處理時,應該確保所有記錄清晰、準確,并與相關憑證相符。

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快賬用戶2858 追問 2023-12-07 16:30

多出來的代墊運費收入只交企業所得稅撒,不用就代墊運費單獨開發票了撒。不用交增值稅了撒。

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:34

同學你好 不是收入就不用交

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1.確認收入:根據報關單,您已經完成了出口銷售,并且報關單上的價格是CIF價。因此,您可以在收入確認時將CIF價作為銷售收入入賬。 2.處理運費:您提到代墊的海運費和保費,客戶會支付給您。您可以設立一個往來賬戶來記錄這些代墊款項。當客戶支付時,您可以從往來賬戶中貸記相應的金額。 3.開具發票:根據您的描述,您已經按照FOB價開具了出口發票。由于報關單上的價格是CIF價,這并不影響您開具的發票的有效性。在開具發票時,您需要將運費和保費作為銷售費用進行處理,并在發票上注明相應的金額。 4.涉及的稅金:根據您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關稅。其中,增值稅是根據銷售額和稅率計算的,需要向稅務機關申報并繳納。關稅是根據貨物價值和稅率計算的,需要在報關時繳納。
2023-12-07
同學你好 這個運費你們只是代收代付
2022-05-24
公司屬于外貿公司,出口業務性質為免退稅,國外客戶與公司結算貨款,公司負責聯系貨代公司并代墊海運費等貨代費用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對于增值稅,根據中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務部門認定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當地稅務部門申請出口免稅證明,并在申報增值稅時進行備案。 對于所得稅,公司需要按照中國稅法規定繳納企業所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規定的可扣除項目金額,計算出應納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計算得出應交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業務情況和稅務部門的認定結果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報增值稅免稅備案,則只需要按照實際代墊的貨代費用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
同學你好,貨代開免稅發票(增值稅普票)給你,可以付人民幣也可以付美元,發票開具時要在備注欄標注美元數和匯率以及合同號,會計分錄如下: 收到發票付人民幣 借:銷售費用--海運費 貸:銀行存款--人民幣戶 收到發票付美元: 借:銷售費用--海運費 財務費用--匯兌損益 發票金額與銀行存款差額 貸:銀行存款--美元戶 美元*記賬匯率
2021-06-29
同學你好 計入銷售費用
2023-04-04
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