不用另開證明,讓供應商開發票。
我公司收到客戶給的一張銀行承兌匯票,付款方沒有背書,直接拿給我們公司,我們公司直接給供應商,我單位可以下客戶和供應商的賬嗎?如果可以還需要相關材料嗎?
老師 您好 我想請問下客戶付款時背書給我們一張電子銀行承兌匯票,然后我們又把這張電子銀行承兌背書給我們的供應商,請問供應商還是正常給我們開票嗎,我們也還是正常給客戶開票嗎
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應商了,然后,上個月票據到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉給供應商。這個怎么入賬呀?
跟供應商對賬發現往年的對不上,我們把承兌背書給了供應商,他們貼現的利息由我們承擔,就是沖抵我們給他們的貨款里扣除,貼現的利息在私人貼的沒票據,我方利息要怎么做賬,分錄怎么寫
老師你好,我想問下紙質銀行承兌客戶給我們的時候沒有他自己的背書就給我們了,現在我們想自己背書轉給供應商,可以嗎,但是這樣跟上手的單位沒有關聯
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?