學(xué)員您好,是的,對(duì)的
老師 請(qǐng)問零星支出可以入憑證 但是不能稅前扣除是吧? 在企業(yè)所得稅匯算調(diào)出來是什么意思?
老師,企業(yè)繳納稅款滯納金需要繳納企業(yè)所得稅嗎。是不是要在匯算清繳時(shí)調(diào)增。
老師,企業(yè)管理不善造成的損失是不能所得稅前扣除的吧?所得稅匯算清繳時(shí)得納稅調(diào)增是嗎?
您好 請(qǐng)問企業(yè)給員工購買的商業(yè)意外險(xiǎn) 是不能稅前扣除嗎?在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增嗎?那是要填哪張表?
在企業(yè)所得稅里,費(fèi)用-100萬不得稅前扣除是什么意思?這時(shí)候在稅法口徑上確認(rèn)不確認(rèn)為費(fèi)用?納稅調(diào)增還是調(diào)減?需要會(huì)計(jì)上做賬嗎?為什么?需要納稅申報(bào)嗎?為什么?
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開票的時(shí)候不能扣除是吧
樸老師,行政事業(yè)單位的,要沖一次其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款,貸什么啊
本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
此題分錄咋寫還有不能帶來經(jīng)濟(jì)利益為什么2024年還要攤銷
老師,股份有限公司是看認(rèn)繳還是實(shí)繳?
事業(yè)單位a收到墊付事業(yè)單位b的員工甲某社保18360.9元,事業(yè)單位a付出去事業(yè)單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請(qǐng)問收入和支出怎樣互相抵消?
應(yīng)稅消費(fèi)品出口,哪些情況下消費(fèi)稅免稅但不退稅
事業(yè)單位的分類,什么是一類事業(yè)單位。什么是二級(jí)事業(yè)單位?
老師,我說的是簡(jiǎn)易計(jì)稅然后開差額征收全額開票的時(shí)候所有取得的成本發(fā)票包括油料材料機(jī)械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產(chǎn)等能不能扣除
老師,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表和12月底的是一樣嗎,還是改完以后的呀
老師,這個(gè)不懂,為何不能稅前扣除呢?
學(xué)員朋友您好,這個(gè)要具體分析,如為了減少浪費(fèi)。招待費(fèi)發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個(gè)低扣哪個(gè)差額調(diào)增
老師,我問的是關(guān)于企業(yè)所得稅稅款稅前扣除的問題
招待費(fèi)不能稅前扣除全扣除,這個(gè)就是企業(yè)所得稅的重要問題,幾乎每個(gè)企業(yè)都會(huì)遇到很普遍。
還有一些是為了限制企業(yè)的經(jīng)營行為,保障稅收。比如說培訓(xùn)費(fèi),超過8%的話要調(diào)整,公益捐贈(zèng)超過1%公益捐贈(zèng)超過12%調(diào)增,都是為了保障稅收收入穩(wěn)定。
老師,企業(yè)所得稅稅款指的不是那個(gè)關(guān)于所得稅費(fèi)用的問題嗎?
是有關(guān)聯(lián),所得稅是稅法問題,所得稅費(fèi)用是會(huì)計(jì)問題,角度不同
老師,那計(jì)提的所得稅費(fèi)用能否稅前扣除呢?
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。所得稅費(fèi)用本身不能扣除,計(jì)算所得額,直接交所得稅,就是所得稅費(fèi)用,如果能扣的話,那永遠(yuǎn)算不清楚,無限循環(huán)。
老師好,您的意思是所得稅費(fèi)用稅前不能扣除,在匯繳時(shí)也要做調(diào)增對(duì)嗎?
所得稅費(fèi)用就是通過調(diào)增調(diào)減以后的應(yīng)納稅所得額,乘以稅得出要交的所得稅,既不調(diào)增,也不調(diào)減。是已經(jīng)計(jì)算完了交完了這個(gè)所得稅,就是凈利潤。