同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 有發(fā)票
你好老師,我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,同時(shí)抵扣簾怎么處理?10月入賬,11月退稅沒(méi)有信息,12月開(kāi)紅沖發(fā)票,1月收到紅沖發(fā)票,和重開(kāi)的發(fā)票。
老師,你好,電費(fèi)發(fā)票還沒(méi)有收到,那本月需要預(yù)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,你好,如果是生產(chǎn)電費(fèi)發(fā)票還沒(méi)有收到,本月需要計(jì)提電費(fèi),分錄要怎么做呢,收到費(fèi)用后如果沖正入賬呢
老師,我們公司收到租戶交來(lái)的水電費(fèi)的款項(xiàng),如果當(dāng)月到款,當(dāng)月未開(kāi)發(fā)票,下月開(kāi)發(fā)票,是怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,我們之前的水電費(fèi)是當(dāng)月的水電費(fèi)做到當(dāng)月,然后也認(rèn)證掉了。可是5月份的時(shí)候,收到發(fā)票比較晚,所以那個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證,那我能在5月份做個(gè)計(jì)提,然后六月份認(rèn)證5月的發(fā)票嗎
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買(mǎi)的茶葉、計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個(gè)辦公室開(kāi)了5%稅率的發(fā)票,這個(gè)要繳稅嗎?還是超過(guò)30萬(wàn)才交稅,是小規(guī)模
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)賠償怎么做賬
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表本季度利潤(rùn)總額是盈利的,以前有虧損,這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅嗎?
老師,小規(guī)模開(kāi)1%專(zhuān)票后升級(jí)成一般納稅人就不能開(kāi)9%的專(zhuān)票了嗎?
老師,社保增員和減員查詢?cè)谀睦锊椋趺床榈皆鰡T和減員的記錄,謝謝
老師,這個(gè)題的解析是不是算錯(cuò)了
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
但是這樣就暫估多了費(fèi)用哦
同學(xué),你好 有發(fā)票的時(shí)候會(huì)紅沖的
我知道,但水電費(fèi)一般下個(gè)月再開(kāi)出
同學(xué),你好 所以次月紅沖再重新做,沒(méi)有多費(fèi)用
但當(dāng)月的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確咯
同學(xué)。你好 當(dāng)月的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)的,沒(méi)有錯(cuò)
當(dāng)月沒(méi)有計(jì)提稅額嘛,要下月才有發(fā)票
同學(xué),你好 只計(jì)提費(fèi)用,不計(jì)提稅額