你好!這種情況不需要另外做分錄
固定資產(chǎn)折舊完殘值是0.,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
固定資產(chǎn)折舊有凈殘值,每月折舊,那凈殘值怎么處理
固定資產(chǎn)提完折舊沒有殘值的情況下需要進(jìn)行固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理嗎
固定資產(chǎn)已折舊完了,還有殘值,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師您好,固定資產(chǎn)折舊完了賬務(wù)怎么處理有殘值
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師好,我做了整個(gè)月的認(rèn)證,但是進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣完,現(xiàn)在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個(gè)沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)憑證刪除了,憑證號(hào)是空缺的,比如12號(hào)刪了,就出現(xiàn)11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購(gòu)買的設(shè)備,每個(gè)月的發(fā)票按照付款金額開具,怎么做賬務(wù)處理?
老師 我的這種要怎么寫會(huì)計(jì)科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費(fèi)項(xiàng)目怎么采集
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債+所有者權(quán)益不平衡怎么調(diào)呀?
老師你好,2025年第一季度利潤(rùn)表里的本期數(shù)是取財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)。那上期金額數(shù)是取2024年12月利潤(rùn)表里的累計(jì)嗎?
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅能從公賬報(bào)銷稅款嗎?
你好老師,購(gòu)買別的公司破產(chǎn)的土地跟房產(chǎn),對(duì)方開了發(fā)票還有交的契稅印花怎么做賬
如果我要把這個(gè)固定資產(chǎn)專賣給其他公司,會(huì)計(jì)分錄怎么寫。還有買賣金額可否隨意定價(jià)?
您好!這個(gè)做固定資產(chǎn)清理。 按市場(chǎng)價(jià),太低了稅務(wù)局會(huì)核定
那沒有凈殘值,那固定資產(chǎn)清理,是否要增加固定資產(chǎn)原值,那這樣才會(huì)平?或者老師麻煩寫個(gè)分錄給我,謝謝哈
你好!沒有殘值,但是你有賣殘值收入?
是的,我可以當(dāng)廢鐵賣給另外公司,另外公司繼續(xù)使用?這個(gè)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
你好! 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 四、清理凈損益 凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
那固定資產(chǎn)清理最后掛賬嗎?這樣平不了
你好!平了啊。你是看到哪兒不平?
這個(gè)怎么處理
你好!你第一個(gè)就不用了。借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)1000就好了 然后賣出去的,借現(xiàn)金等,貸營(yíng)業(yè)外收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)