你好,老師在,有問題請發(fā)下看看
老師您好,有成本會計的題,對老師來說很簡單的啦。匯總一些選擇判斷,做的不太有把握,想讓老師做一下,核對核對。老師接手后,我整理好題,大約9點的時候,我在聊天窗口發(fā)送題目。希望老師今日上午九點能及時解答。老師有時間的話,就先接手吧。謝謝老師
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數(shù)有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(xì)(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓(xùn)組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
老師,您好。我在單位負(fù)責(zé)成本分析工作。分析的過程中遇到一些具體問題如原材料單位成本有某一個月突增數(shù)倍的情況,請教老師:這個是需要重點關(guān)注的問題嗎?如果需要關(guān)注,應(yīng)該從哪方面入手分析?希望能得到您的指點。謝謝!
老師,可以幫我寫下這題的分錄嗎?我知道對您來說簡單,但請老師不要著急好好看題了寫謝謝!,因為我之前問有的老師總是看錯題目! ! !只要寫分錄就好然后盡量寫一下金額怎么來的,謝謝老師!
暖暖老師在嗎?有些初級會計的簡單的分錄題想問您,希望您接下,謝謝您!
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟補償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,這是前三小題
還有這幾小題
2借在途物資-A材料10000 -B材料20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅5100 貸應(yīng)付賬款35100
還有這幾題
3借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品21000 -乙產(chǎn)品29000 制造費用2000 管理費用6000 貸原材料-A材料22000 -B材料36000
還有這幾題
4借制造費用6000 管理費用2000 貸銀行存款8000
7借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品30000 -乙產(chǎn)品20000 制造費用4000 管理費用6000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資60000
還有這幾題
5借應(yīng)收賬款45200 貸主營業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅5200
最后兩個小題,沒有了老師
6借銷售費用500 貸庫存現(xiàn)金500
你從頭挨著法醫(yī)系我偶讀糊涂了
8借制造費用8000 管理費用4000 貸累計折舊12000
9制造費用金額合計 2000+6000+4000+8000=20000 甲產(chǎn)品分配20000*3/5=12000 乙產(chǎn)品分配20000*2/5=8000 借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品12000 -乙產(chǎn)品8000 貸制造費用20000
10借銷售費用2000 貸銀行存款2000
成本是 21000+30000+12000=63000 乙產(chǎn)品成本是 29000+20000+8000=57000 借庫存商品甲產(chǎn)品63000 -乙產(chǎn)品57000 貸生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品63000 -乙產(chǎn)品57000
12借主營業(yè)務(wù)成本24000 貸庫存商品24000
13借稅金及附加1000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅700 -應(yīng)交教育費附加300
14借主營業(yè)務(wù)收入40000 本年利潤9500 貸主營業(yè)務(wù)成本28000 稅金及附加1000 銷售費用2500 管理費用18000
15借所得稅費用25000 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅25000 借本年利潤25000 貸所得稅費用25000
16借本年利潤1000000 貸利潤分配未分配利潤1000000
17借利潤分配提取法定盈余公積100000 -現(xiàn)金股利200000 貸盈余公積法定盈余公積100000 應(yīng)付股利200000
18借利潤分配未分配利潤300000 貸利潤分配提取法定盈余公積100000 -現(xiàn)金股利200000
老師,這還有兩大題,也是寫分錄就好啦,老因為題數(shù)較多,如果正確率較高的話我會給您五元心意的,辛苦了老師!
新問題比較多你再提問一下吧!這樣回不了了有限制
好,老師您再接下,辛苦了!
好的,我接著回復(fù)你了
沒有看到題目呢可能別的老師接了
不是的老師我還沒發(fā)呢
好的,發(fā)的時候記得說暖暖老師,免得額我接不到
發(fā)啦,老師您看看有沒有
暫時還沒看到,等等吧