您好,合同是怎么約定的度,有5559631.22 除(1-4.8%)乘(1%2B4.8%)計算的,有5559631.22 乘(1%2B4.8%),后一種算的金額小,我們就按后一種計算
老師你好,我有一個工程勞務是分包分包了,現在我應付工資是28萬,勞務公司稅金+管理費收4.3%,那勞務公司給我們開發票稅金含到發票里,應該開多少金額,具體怎么算?
老師你好,我是一個工程總包單位,勞務分包了,由勞務公司給我們開勞務費發票,但是支付農民工工資有我單位的農民工專戶支付,我們和勞務公司簽訂了一份委托我們付款協議,我想問的就是勞務公司給我們開發票,我做賬是做到工程施工-人工費,還是勞務分包款
我們付給勞務分包金額是5559631.22元,按1.4%算管理費,對方說開發票給我們1553887.57元,收我們管理費21754.43元,稅費50689.92元,想問下這個開票金額,是怎么算出這個數的?
我們付給勞務分包金額是5559631.22元,勞務分包單位收費:按1.4%算管理費,增值稅按開票金額/1.03*3%,附加費按增值稅*12%,那么對方是開多少金額的發票給我們?
這個是勞務代發業務,我們付給勞務分包實際發放工人工資金額是5559631.22元,勞務分包單位收費我們的費用是:按1.4%收管理費,增值稅按開票金額/1.03*3%收費,附加費按增值稅*12%收費,那我們應該付多少金額給分包單位?(即分包單位應該開多少金額發票給我們)
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
老師請問:酒店住宿餐飲業一般納稅人免費贈送住宿客人的礦泉水沒有收錢,這個水的成本需不需要按銷售商品水的原價繳納增值稅,還是按住宿業稅率繳納
老師請問下固定資產折舊賬務處理怎么做
老師,請教一個以前年度的分錄問題哈: 借:應付賬款,貸:銀行存款; 錯誤記成——借:主營業務成本,貸:銀行存款。 請問要如何做分錄調整?
直播行業怎樣界定繳不繳納文化事業建設費呢?
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
合同沒有約定的,合同只是簽訂了一個合同金額,稅管理費這些私下談的,只不是在付款時把稅管費也對公支付,一起開發票給我們而以
5559631.22 除(1-4.8%),請問下這個是為什么要除(1-4.8%)呀?這樣算出來的金額是什么數呀?
您好,這個算法是把基數做大,就是我們稅點這部分金額他們也是要交稅的,您用我們稅法里學的消費稅那個去理解
老師,我們付給勞務分包實際發放工人工資金額是5559631.22元,勞務分包單位收費我們的費用是:按1.4%收管理費,增值稅按開票金額/1.03*3%收費,附加費按增值稅*12%收費,工資金額和稅管費都是對公支付,我們應付給分包單位多少金額?
您好,我們應付給分包單位=5559631.22*(1%2B1.4%)%2B(5559631.22*(1%2B1.4%))*3%/1.03*(1%2B12%)等于5821367.86
老師,算稅費的基數金額為什么要先加上管理費金額呀?
您好,因為管理費用他也要開票給咱呀,開票他就要交稅呀
好的,謝謝老師,老師你真厲害,今今天問了幾個都回復不了我的問題,您幫忙解決了,下次有問題還怎樣找您呢?
親愛的您好,感謝信任,問答區@小天老師,我就能看到朋友的提問
問答區在那個介面呀?怎樣才能在問答區@小天老師
親愛的您好,就是您提問時,@小天老師,再寫具體的問題
好的,明白
?親愛的,祝您生活愉快!