合同是怎么簽訂的? 這樣相當(dāng)于是子公司收到的錢是子公司的收入,母公司的屬于母公司。
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會(huì)計(jì)問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對(duì)于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會(huì)計(jì)問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
請(qǐng)教老師,我們公司線上店鋪售賣錄播課程,因抖音平臺(tái)規(guī)則有改,現(xiàn)在都需有真實(shí)的物流信息,所以找了一家禮品發(fā)貨平臺(tái),幫我們發(fā)了一條數(shù)據(jù)線,一單10塊,運(yùn)費(fèi)3,數(shù)據(jù)線7的成本,現(xiàn)在員工報(bào)銷當(dāng)時(shí)借款是用于快遞打包發(fā)貨嘛,現(xiàn)在發(fā)票開的是數(shù)據(jù)線,但我們公司也沒有數(shù)據(jù)線,全部都是發(fā)給學(xué)員了,這里是不是還得做視同銷售?或者讓對(duì)方改下發(fā)票內(nèi)容哪種合適呢?,
老師你好,我想問一下,通過京東下單,然后京東會(huì)抽取一定比例的服務(wù)費(fèi),我怎么確認(rèn)收入呢
老師您好,請(qǐng)問工商年報(bào)里,有一個(gè)是企業(yè)控股,這個(gè)我應(yīng)該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時(shí),發(fā)現(xiàn)報(bào)銷餐分錄記錯(cuò)了,競(jìng)?cè)挥羞M(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯(cuò)的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款一法人,對(duì)嗎?
如果購(gòu)買東西 進(jìn)項(xiàng)票后期才收到 請(qǐng)問一下怎么做賬
計(jì)提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾勒關(guān)系差了計(jì)提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應(yīng)該如何計(jì)算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號(hào)開始錄憑證,另一個(gè)人是從101往后錄,我把前100號(hào)錄完了,我錄了一個(gè)215號(hào)憑證,為啥我的銀行存款明細(xì)賬不顯示215號(hào)憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請(qǐng)教老師:我公司對(duì)外提供項(xiàng)目申報(bào)服務(wù),開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計(jì)算出利潤(rùn)率有多少? 總收入:34063.05。利潤(rùn)450.13。 如何才算出利潤(rùn)率有多少?
合同我們還沒簽訂,要按的話是按正常的推廣課程比例結(jié)算,再寫明付講師的勞務(wù)成本之類的
那實(shí)際是誰提供服務(wù),或者是子公司和母公司有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍吧?
都是同一個(gè)老板,100%控股的,只不過大的費(fèi)用成本都在母公司。子公司就是有店鋪在運(yùn)營(yíng),所以有收入進(jìn)來,但交付都是體現(xiàn)在母公司,這里成本發(fā)票,開什么發(fā)票內(nèi)容呢?
和老板沒有關(guān)系的,就看誰提供,還有一個(gè)問題,你分不出來的,誰收錢誰做收入。
線上的這些沒法改變,線下的你可以出委托書,線上的必須是誰收錢誰來做 目前這個(gè)是最簡(jiǎn)單的方法,如果你想要改變的話,你用哪個(gè)企業(yè)收款,哪個(gè)企業(yè)做收入。提前規(guī)劃好了。
現(xiàn)在是按誰收錢誰做收入的,但現(xiàn)在子公司沒有對(duì)應(yīng)課程成本,因?yàn)槭亲庸驹诤希覀兌荚谏钲冢詻]有放員工發(fā)工資,現(xiàn)在就是成本要怎么體現(xiàn)。單純子公司因?yàn)殚_了一家店鋪有收入。
你好,做銷售就可以 母銷售給子
老師,您好 現(xiàn)在母公司要開票給子公司,子公司轉(zhuǎn)款給母公司,母公司銷售的話,按什么發(fā)票內(nèi)容開比較合適?
你好,直接開培訓(xùn)的就可以。
非學(xué)歷教育培訓(xùn)費(fèi)。
母公司開給學(xué)員是按這個(gè)開票內(nèi)容的,那我們保持同步就可以是吧。需要出具結(jié)算賬單嗎?因?yàn)檫@個(gè)合同是還沒有簽的,具體多少金額我們還沒法分清。就是成本這塊,這種最好不要按整數(shù)金額開票是不
對(duì)的,是的,需要分清楚的,你支付給他多少,他給你開多少的發(fā)票。