附支付款的轉(zhuǎn)賬記錄或者對方的收據(jù)
老師,您好,上個月購買了一批原材料,當(dāng)時只是跟著銀行明細(xì)做賬的,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)在有發(fā)票了,借:原材料。貸什么呢,上個月那筆賬分錄好像做錯了
老師:你好!請問公司食堂伙食費(fèi)是月結(jié)的,上月做賬的時候借:管理費(fèi)用-員工福利,貸:其它應(yīng)付款(把買菜的原始憑證都附在后面了),這個月我用現(xiàn)金支付伙食費(fèi)借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金,請問我這個月付款做賬用什么作為憑證
這個憑證對么,收到一個進(jìn)項發(fā)票,錢款分了兩部分記在應(yīng)付的貸方(上個月收到預(yù)付款記在了應(yīng)付的借方),一部分記在庫存現(xiàn)金里了
老師,電商行業(yè)網(wǎng)上賣東西的,法人以借款方式把錢從公戶到私戶,這一部分借款一大部分采購了,一部分進(jìn)了老板口袋,這個我能先做成借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借庫存商品 貸其他應(yīng)收款 沖掉一部分借款嗎,還是說做成借:庫存商品 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款
老師,請問一下我們跟供應(yīng)商買車,付款現(xiàn)金給對方。對方給我們開了收據(jù)。我借應(yīng)付賬款 貸庫存現(xiàn)金。放客戶給開的收據(jù)當(dāng)原原始憑證可以嘛
老師,個體戶名下的員工工資一個月兩萬,沒有社保公積金沒有專項扣除,請問這個員工也不用交個人所得稅嗎?
公司剛成立,老板公司名字在boos開通了會員,費(fèi)用10000元,這個費(fèi)用能走管理費(fèi)用嗎?管理費(fèi)用-開辦費(fèi)這個明細(xì)能用到什么時候,發(fā)生業(yè)務(wù)之前都能使用嗎?
老板微信支付購買款項記什么科目
如果2023年的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在查出來還可以入賬嗎?是普通發(fā)票
用友u8的企用薪資管理子系統(tǒng)建立工資帳套選錯了怎么重新設(shè)置
請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓問題:公司凈資產(chǎn)250W,未分配利潤130W,實(shí)繳120W,其中個人持股90%,公司持股10%,現(xiàn)持股10%的公司轉(zhuǎn)讓5%股份給一香港公司,請問轉(zhuǎn)讓價格按多少合適?都需要繳納什么稅?如何計算?
店鋪裝修,對方開具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務(wù)報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒實(shí)繳這要選是嗎
沒有對方的收據(jù),也沒有任何憑證,可以自制一個什么原始憑證不?
那怎么證明你們支付了款呢?
他們都把票開過來了
那么就憑發(fā)票報銷就行
發(fā)票之前就做了,當(dāng)時做的時候沒有一次性的做,付款時,借應(yīng)付賬款100萬,貸:銀行存款100萬,發(fā)票開過來的時候就做的借庫存商品130萬,貸應(yīng)付賬款130萬,這會應(yīng)付賬款貸方余額30萬,這個貨款老板早都現(xiàn)金付了哦,
相當(dāng)于貨款付了,沒有任何原始憑證,這會貨款是平的,但是帳上還掛的應(yīng)付30萬,這會要把這個貨款下了,但是沒有原始憑證
直接掛老板的往來就是了
我們帳上沒有老板的往來,其它應(yīng)付款
誰支付的錢就掛誰的往來?
我可不可以把當(dāng)時入庫的入庫單復(fù)印一份當(dāng)原始憑證直接下貨款?
可以的,證明交易的真實(shí)行