同學,你好 借:庫存商品 貸:應收賬款
老師,請問個人A在B公司上班,現在B公司將一批貨物給A作為其工資,但A開了一家公司,準備將B公司抵其工資的貨物在自己公司銷售,由于該批貨物是抵A的工資,B公司不開發票給A,請問A在自己的公司怎么做這筆賬?
A公司把車賣給B公司,未收到款,發票是二手車市場開給B公司,發票直接給了B公司,A公司沒有單據如何做賬,分錄如何做,B公司可以直接把車做費用處理嗎?
您好!A公司占B公司80%股份,A公司代B公司付了貨款,但客戶開票給了A公司,實際上是B公司的費用。要如何處理才能把這筆款放入B公司費用呢?
請問一下,供應商C賣設備給A,A收到設備(發票也收到了)后又拿去抵押給金融公司B,B把錢又貸給A公司,幫付C公司,A公司還款給B公司,A公司的賬怎么做?
A公司開票給B公司,B公司抵扣了進項也付款給了A公司。 現在發現該筆款項有一部分由C公司支付給A公司。 現在A公司要開紅字發票給B公司,B公司收到紅票后怎么處理賬務?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
但B公司沒有農藥經營許可證,A公司給的貨物無法賣出,B公司想找C公司給銷售出去,C公司的賬務處理?需要他們三方簽協議嗎?
同學,你好 那就是A賣給C,C把錢打給B,對嗎?
是的,他們三方需要簽一個怎樣的協議?
同學,你好 簽訂三方協議,A賣給C,C把錢打給B,這個寫進去