您好,圖片收入是對外開票金額?成本是哪些構(gòu)成
企業(yè)所得稅匯繳時(shí)從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點(diǎn)怎么算
老師,請問公司在廣交會(huì)賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個(gè)貸方帶出憑證不對,該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師您好,去年2024計(jì)提員工獎(jiǎng)金的時(shí)候,做錯(cuò)分錄了,借管理費(fèi)用-職工薪酬,寫錯(cuò)成:管理費(fèi)用-福利費(fèi),我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時(shí)候可以按管理費(fèi)用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時(shí)稅務(wù)局是按不含稅成本價(jià)作計(jì)稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實(shí)際結(jié)算金額的含稅價(jià)還是不含稅價(jià)作計(jì)稅依據(jù),謝謝
老師這個(gè)行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運(yùn)二手車,因?yàn)槔习逡恢闭f沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計(jì)和本期兩列,有的是本年累計(jì)和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
是的,收入總額就是開票的總額,成本這邊沒有要求,所以我照抄,他這邊說生產(chǎn)經(jīng)營所的不能填寫,請你重新填寫生產(chǎn)經(jīng)營所得的a表填寫應(yīng)補(bǔ)退稅。額,那我的收入是這么多乘以5%,那我稅費(fèi)豈不是寫到15欄了
確認(rèn)到底是否有成本支出?
沒有,現(xiàn)在叫我填寫收入總額,然后填寫應(yīng)補(bǔ)退稅,按5個(gè)點(diǎn)來寫
那就不要寫了,直接計(jì)算所得稅
我就提交了這個(gè)表給,我第1個(gè)工資薪金已經(jīng)有費(fèi)用扣除了,第2個(gè)他不給我寫,他叫我填寫的是a表的收入和寫應(yīng)補(bǔ)退稅金額要按5個(gè)點(diǎn)來寫
我就提交這個(gè)表
第1個(gè)工資薪金已經(jīng)有費(fèi)用扣除了。這個(gè)是什么意思?
經(jīng)營所得的a表
圖片既然利潤總額0,為什么還有應(yīng)補(bǔ)稅?
因?yàn)槲抑皼]申報(bào)2019年的稅費(fèi)我申報(bào)延期了,所以稅務(wù)局會(huì)要求我補(bǔ)報(bào)
但是利潤總額0,也沒有納稅調(diào)增,不應(yīng)當(dāng)納稅
他這邊給我的表就是要這樣子寫
工資薪金已享受的扣除費(fèi)用應(yīng)當(dāng)是專項(xiàng)附加扣除