是的,是的,是這個樣子,分錄沒有問題。
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
我想問一下,我們是老公司,我剛?cè)肼毠举~目一直沒做,所以沒有貨幣資金,然后是老板給備用金作為公司日常開銷。 這種情況的話怎么做賬會平呢? 我現(xiàn)在是做了個借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-老板。 然后在借管理費用,貸庫存現(xiàn)金但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表就是不平的一個狀態(tài)。這種情況應(yīng)該怎么做會正確呢
老師你好,我把一筆費用,起初不知道是給別人墊付的,于是我做了借:其他管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。 然后那個人把錢轉(zhuǎn)給我了,我調(diào)賬的分錄應(yīng)該是借:其他管理費用—負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款—借方 ,然后我收款到庫存現(xiàn)金了,就是借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款—貸方,對不老師?
請問新注冊的公司,對公賬戶不是都沒有錢嗎,現(xiàn)在老板用自己的錢買了東西,我應(yīng)該怎么做呢?是不是先做借:庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款_老板,然后在借管理費用,貸庫存現(xiàn)金呢
老師,那外賬主營業(yè)務(wù)成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應(yīng)成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎,需要付原始憑證嗎
有財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤,現(xiàn)金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務(wù)報表的勾稽關(guān)系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據(jù)包括的附件明細SOP內(nèi)容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產(chǎn)品免增值稅和企業(yè)所得嗎?
比如工資延遲發(fā)放。25年發(fā)的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務(wù)派遣公司,人力資源服務(wù)公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規(guī)模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應(yīng)的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發(fā)生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000??鄢壤?7000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調(diào)整那一張表的賬載金額和實際發(fā)生額還有稅收金額都填4200?
那請問,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款老板的這張的記賬憑證,附的原始憑證怎么弄
收到現(xiàn)金應(yīng)該給老板寫個收據(jù),用這個收據(jù)就可。