你好!委托方是企業還是個人?這個個人給你們提供發票嗎?你們是按10%開取的傭金發票?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
委托方是個人,個人不提供發票的,發票還沒有開,不知道怎么弄,成交書上我們傭金是10%,按照成交書我們應該開10%的傭金發票,轉給委托方價款,就平帳了,但是這筆特例是如果我按照成交書開10%的發票,轉給委托方價款+3%的傭金,就不平了
你好,可以同時開3%的折扣紅字和10%傭金在一張發票上
問題是我收取買方的是10%的發票,只是這10%我給了委托方3%啊,
怎么給買方開折扣發票啊
我又沒有給買方折扣
你好!你們開票是按10%,然后實際收款是7%是這樣吧3%再給百是這樣吧,3%再給委托方,相當于你少收了委托方3%,不是你們給了折扣嗎?
我們沒有少收委托方的,我們是多給了委托方3%的傭金啊,本來我們只需要給委托方貨品價款就行,這次特例不止貨款還分給了他 3%的傭金
你好,你們的傭金是按售價還是按賺取的差價10%?
我們傭金是收取買方的,賣方(委托方)不收取傭金的,不要搞混買方賣方了
按照售價的10%
你好,那你的意思傭金是購買方給你們?不是從成交價里直接扣除
是的,轉給我們的錢就是售價+傭金
你好,如果是外賬,要么個人給你提供發票,要么你們按傭金或者是勞務費代扣代繳個人所得稅
這個怎么做,哪怕我代扣了個稅,也沒有辦法做,給了他這3%的傭金怎么做平
你說的個稅是給他3%的傭金收入的個稅嗎
是的,你們按勞務費入賬計入費用代扣代繳個人所得稅
我們轉給個人委托方的價款一向不代扣個稅的,你說單獨帶扣3%那個差額的個稅
你好,是的,你不是支付了3%嗎?這3%要征個人所得稅,你們是什么行業?你按全額加傭金給買方開發票,然后委托方不給你們開發票,你們的空間利潤很大沒有成本?
我們不開價款發票的,我們只開傭金發票的
這個3%傭金代扣個稅以什么明目交個稅
你好,個人給你們開的話一般是勞務服務或者是傭金
這樣也做不了啊,3%對我們是傭金,對委托方不屬于傭金也不屬于勞務把
你好,你現在不是要合理的把賬做平嗎?因為你本身的操作就有偷漏稅的嫌疑,一直你就沒有說你是什么行業?除非你這個行業本身是免稅的,一般情況個人銷售商品是要交稅的,你們代為銷售本身是有代扣代繳器義務的
就算是拍賣行如果委托方是個人的話,成交價以后拍賣行也需要代扣代繳個人所得稅
由拍賣單位負責代扣代繳。 根據國稅總局近日下發的《關于加強和規范個人取得拍賣收入征收個人所得稅有關問題的通知》,個人通過拍賣市場拍賣各種財產的所得將征收個人所得稅,由拍賣單位負責代扣代繳。