清理殘值 借:固定資產清理 ?? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
老師,你好。我們公司有固定資產一輛車,2019年買入時原價40萬,預計使用48個月,殘值率5%,月折舊7916.7.現在把車賣了,固定資產清理分錄怎么做?
老師你好!同類固定資產置換差價應該怎樣處理呢?公司7月購入固定資價格6509.73元,稅額846.27元。8月進行同類固定資產置換補差價1988.5元,稅額638.5元。已提折舊51.54元,凈殘值為325.49元。是要將7月的固定資產清理后,再重新計入新的固定資產。請問老師這整套分錄應該怎么做呢?麻請老師提供一下完整的分錄。感謝了
固定資產報廢問題:報廢一批服務器,賬面都已經折舊完了,沒有凈殘值了(假如原值5萬,累計折舊5萬)。然后賣出給廠家回收5000元,這個分錄怎么處理?需要繳納增值稅嗎?
你好老師 公司處置了一批固定資產,有一個東西賣出去了價格A 比殘值5%要高,還有一部分固定資產報廢了,請問會計分錄怎么做
3月a公司的固定資產賣給同一集團的b公司,b公司也是作為固定資產。a當時固定資產原價是103960.4,折舊6722.8,所以固定資產清理(凈值)97237.6 ,賣給b公司的價格是93362.83(不含稅)。請問,是賣虧了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么現在4月份,我要計提折舊了,要做合并報表。折舊這部分怎么處理。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師 您看是這樣么,我們一個桌子100塊殘值,賣了120塊,還有200塊的椅子報廢了,分錄如下,應交稅率2%
應交稅稅費是/1.03*0.02這樣計算的
謝謝老師 其他都對是么
是的,其他的都是對的