您好 可以在10月增值稅申報結束后勾選認證 但是只能在11月份申報10月份稅金的時候抵扣
老師好 一般納稅人進項發票只有在征期才能認證嗎 另外比如我10月份開了銷項發票 11月份報稅的時候 用11月的進項發票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進項才能抵扣
老師,請問一下 對方,我10月份付的款,然后對方11月開的材料票給我,問10月入賬的時候,可以直接將11月的票,附在10月的憑證后面嗎?
老師,11月申報10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進項可以認證抵扣嗎
你好 我想問下10月份開具的發票 未認證 在11月份紅沖了這張發票 那10月份認證發票的時候 還需要繳納這部分稅額嗎
老師,您好,想問一下就是進項發票這個比如說10月份開的發票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認證了的話,就可以在12月抵扣銷項了對吧,就是這個進項發票是否抵扣跟時間沒關,主要跟我什么時候認證有關對吧,比如1月份收到了發票,我11月份才勾選認證,那就在11月份抵扣銷項對吧
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?