為啥要做進項轉出呢?
請問老師,我們公司報廢了一批固定資產,先轉到了固定資產清理科目,但是這批資產今年處置不了,那么固定資產清理科目余額年末的時候怎么處理?是轉入營業外支出嗎?分錄該怎么寫?
老師 您好!我的12月資產負債表應交稅費科目期末余額剛好是我們今年開出去發票的稅額,但是我們每次納稅申報都有留抵進項不用交稅,為什么這里還有余額呢?
我們公司售賣了固定資產,固定資產期末凈值還有:87499.61元,累計折舊:90798.21,我們公司買了60000元,60000元里面其中有6902.65元的銷項稅,這個固定資產買出去是虧的,我們應該怎么做賬?有沒有老師可以寫一下明細一點的分錄出來,把金額也寫一下,這樣我好明白一些,謝謝了
你好老師,我們是物流公司,清理的固定資產有進項稅額轉出 明細科目有余額 月末就這么放嗎
您好老師,剛接了一家賬,他們剛購買的固定資產的進項稅直接放入待抵扣進項稅額,這個科目是什么意思,平常都是直接計入進項稅,月末轉入轉出未交增值稅,再轉入未交增值稅稅嗎,還是固定資產由于年限時間長,所以用這個科目
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
這個固定資產處置了 所以要轉出
這個不用進項轉出,是要按銷售收入計算增值稅
固定資產處置的分錄那就怎么寫啊
清理殘值 借:固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出/資產處置損益 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
就是我們公司處置的車輛 怎么做賬呢
就是前邊我寫的分錄哈,那個分錄不明白?
之前一個老師寫的是這個分錄
他寫的是錯誤的,不能進項轉出的
清理,變賣,結轉三個一起寫嗎按照你寫的
是的,教材上都是那樣處理的
一直以來我們只有進項,購進車輛產生的 處置固定資產就產生銷項稅了是吧 這樣的話進項稅也會變化嗎
銷項稅-進項稅就完成了哈,不是做進項轉出
銷項減去進項肯定是負數啊 進項稅減少銷項那部分了嗎
這個很正常的呀,因為你已經開始折舊了,抵減了部分進項
期末留抵就減少了是吧那樣的話
是的,就是那樣的結果哈