你好同學,可以用于報銷,也可以用于抵稅
老師你好,我想問一下,如果我們公司租用法人的車,然后每個月的租金是在480,這樣的話,嗯,我們就是我們入賬的話每個月拍一張那個收據可以嗎?就是那種小本的那種收據本,嗯用那個去入賬,證明公司付給法人租金了可以嗎?
你好,我想問一下就是說我們公司租了別人的一個那個車輛使用,嗯,然后嗯,就是如果說我們使用這個車的時候,如果說我們這個店屬于電車,充電汽車嗯充電的話產生的費用如果說沒有發票的話,我們可以入賬嗯報銷嗎?
老師你好,我想問一下就是說,嗯,我們公司租的那個別人的車,嗯那個跑業務,然后開著這個車過的那個,嗯,比如說高速費呀,跑業務跑的這個高速費,嗯或者是對就是關于這個車的那個嗯費用票,然后他給的是一張就是就像身份證那么大的那一一樣大的那種票,高速票那樣的可以直接用于報銷嗎?直接用于抵稅嗎?
老師你好,我想問一下,公司租的別人的車,然后這個車進行維修保養了,他這個發票嗯可以算作公司的這個費用嗎?嗯,還有一個問題就是如果能算的話,嗯對方把這個費用嗯開成了那個專用發票了,我們公司是小規模的小規模納稅人,可以用這個專用發票來抵企業所得稅嗎?
老師你好,我想問一下,就是公司租車租完車這個跑這個車,后來那個產生維修費了,然后對方給開了維修費發票了,然后至于這個付款方式,嗯,我可以我可不可以直接從庫存現金里面減少這筆維修費的錢呢?嗯,只有發票沒有收據可以嗎?直接從庫存現金減少就是沒有收據
不是,老師,是我們公司正常的開票稅率是6%.然后出售購入時13%的固定資產,已經抵扣了,是不是我們自己開不出13%的發票,需要去稅務局代開
老師也就是說購進的時候固定資產是幾個稅率,出售就按幾個稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產是不是公司自己開不出來票,要去稅務局代開
老師公司出售固定資產的增值稅是幾個點,比如購進是13%都已經抵扣過了
老師公司簽訂信息服務費合同需要繳納印花稅嗎?還有簽訂居間費需要繳納印花稅嗎
老師,公司處置固定資產需要繳納那些稅
小規模納稅人,印花稅買賣合同都是按照除以1.01后的金額申報么?謝謝
我接手的公司之前一直是零申報,公司沒有營業收入,只是老板偶爾轉錢進去買兩個人的社保,還有辦資質的幾張發票,就沒其他了,從去年第四季度開始做帳,應該怎么建帳跟我說說好嗎?
小規模企業報印花稅,這個應稅憑證名稱填什么
老師,這個第4題怎么做呢
老師,想要一份找銀行貸款的報表
好的,謝謝老師
不客氣,同學,注意工作順利。