你好,設銷項收入為X,則X*13%-13000=X*1%,這樣子就可以算出X了。
建筑行業 ,已知進項稅額 ,已知稅負率,求怎么算可開票銷項金額,銷項發票的稅率有9% 和3%
老師,用已經知道的進項稅額怎么計算能開多少銷項發票,比如進項稅額有40萬,銷項稅率是9個點,怎么計算
已知進項稅額、稅負,預計能開多少銷項票,計算公式怎樣的?
我已知進項稅額,進項金額(含稅不含稅都知道),稅負率也知道。現在我怎么知道我可以開具多少銷項票據及銷項稅額(開具稅率是13%)
銷項稅額13%,進項稅額6%,行業稅負率1%,已知進項有13000,這個月能開多少銷項?怎么計算?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
跟進項稅率6%沒關系嗎?這個方程的計算過程能寫一下嗎?
你這個不是說進項已經是13000了,所以6%也是重復數據了。就是說(銷項-進項)/銷項=稅負率1%
請問老師,我們剛進一家公司,發現去年注冊的個體核定征收,今年1月變成查賬征收了,但是沒有成本發票,只有銷項,收入已經開票290萬了,預交的個人經營所得稅費用全是虛報的,現在該怎么處理?
現在開始按照真是的業務去做,之前的就算了。
但是到年底匯算清繳個人經營所得稅太高了,有沒有什么辦法?還有這種超300萬的年收入注冊小規模好還是個體戶好?為什么?
那你只能去找些成本入賬了,這個沒有辦法虛增,因為查賬下發票什么都很容易把控的。超過300萬還是小規模好點,因為個體的經常因為成本混同很多不被認可。
現在開也只能從11月開始開票,前10個月的成本票一張都沒有,可以補到之前月份嗎?
可以補的,沒有問題,不跨年就可以。
開票日期顯示不到以前月份了吧? 還是說我票全開在這兩個月日期抵沖之前月份的成本?
開票日期取不到之前的,只能這兩個月開了。
老師,現在不是開全電發票嗎?酒店前臺收銀開票是不是得登陸電子稅務局才能開呢?
是啊,要去電子稅務局開。