你好 你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師我2021年暫估入庫(kù)了一比原材料并計(jì)入成本,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)科目是:借 原材料80000 貸 應(yīng)付賬款80000 我2022年3月收到對(duì)方開(kāi)局的專票,并支付了材料款,我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,我單位采購(gòu)一批貨,款以打給對(duì)方,貨到以驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票未到,請(qǐng)老師幫忙看下我做的分錄對(duì)不,一個(gè)月后發(fā)票到了,謝謝 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 來(lái)發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應(yīng)付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付材料款/某單位
老師,20年多開(kāi)的發(fā)票680當(dāng)時(shí)做賬借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,然后22年到了入庫(kù)單和一部分款,23年到了其余的發(fā)票并打了尾款,我做的會(huì)計(jì)分錄如下對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)建設(shè)方甲供材的會(huì)計(jì)核算,按下面的處理對(duì)嗎? 材料入庫(kù)時(shí): 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付賬款(供應(yīng)商未開(kāi)發(fā)票時(shí)) 出庫(kù)時(shí): 借:在建工程 貸:原材料 供應(yīng)商開(kāi)材料開(kāi)票時(shí): 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款–供應(yīng)商 和乙方結(jié)算時(shí)開(kāi)銷售材料發(fā)票: 借:預(yù)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:在建工程 乙方開(kāi)工程結(jié)算發(fā)票時(shí): 借:在建工程 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤(pán)虧、盤(pán)盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
投資款申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該選哪個(gè)合同?
老師支付銀行短信費(fèi)30遠(yuǎn)怎么寫(xiě)分錄,是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
租賃合同按什么金額計(jì)提印花稅,含稅還是不含稅的金額
您好電匯后被退回,又重新成功匯出,做分錄需要銀行存款一進(jìn)一出都顯示痕跡嗎
成本票不夠,這個(gè)暫估成本的分錄對(duì)嗎,可以這樣做嗎
計(jì)提社保得時(shí)候是個(gè)人和單位繳納得全額計(jì)提,還是只計(jì)提單位繳納部分
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),只出口,現(xiàn)在寄給客戶的樣品不合格,所以供應(yīng)商那邊就不收我們的錢,那我們之前已經(jīng)收了客戶的貨款,并且計(jì)入了預(yù)收賬款,現(xiàn)在客戶也不用我們退貨款,供應(yīng)商那邊也不用我們付產(chǎn)品打樣的費(fèi)用,那現(xiàn)在如何財(cái)務(wù)入賬呢?
匯算清繳企業(yè)資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)平均值是四舍五入嗎
老師,去年購(gòu)買的車輛采用年限平均法提的折舊,今年可以使用一次性扣除政策嗎
我還沒(méi)說(shuō)我的會(huì)計(jì)分錄呢
會(huì)計(jì)分錄如下
22年入庫(kù)單總價(jià)9760,20年先多開(kāi)了980的發(fā)票,23年其余發(fā)票都到,22年先付了一些款,23年付了尾款,會(huì)計(jì)分錄如上
你好? 這筆分錄是對(duì)的,借原材料,貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料? ?20年 借:原材料680? 貸:預(yù)付賬款680? ? ? 22年? 借:原材料9080? 貸:銀行存款4880 貸:預(yù)付賬款4200? ? ?付尾款? 借:預(yù)付賬款5560? ?貸銀行存款5560
22年到了入庫(kù)單總價(jià)9760,付了4880的款,票未到,23年到了票9080,20年多開(kāi)了680的發(fā)票做賬借原材料貸預(yù)付賬款680,借生產(chǎn)成本貸原材料680,那么23年應(yīng)該如何做賬會(huì)計(jì)分錄是什么并且應(yīng)該拎多少暫估出來(lái)呢,22年應(yīng)該暫估多少元原材料呢
22年暫估原材料 9080借 原材料9080 貸 銀行4880 預(yù)付4200。 23年到了票借 應(yīng)繳稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 原材料 再?zèng)_預(yù)付款 借 預(yù)付賬款5560 貸銀行存款5560
沒(méi)懂,解釋一下唄
20年多開(kāi)了發(fā)票時(shí)候 ? 借原材料680? ? 貸:預(yù)付賬款680 22年到了入庫(kù)單了要減去20年多開(kāi)的? 借:原材料9760-680? 貸:銀行存款4880? ?預(yù)付款4200? (此時(shí)預(yù)付賬款貸方賬面余額4880)?? ? ?23年到了發(fā)票? ?進(jìn)項(xiàng)稅要遞減之前全額暫估入賬的原材料?? ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅9080/1.13*0.13? ? ?貸:原材料9080/1.13*0.13? ?? 支付尾款的時(shí)候? ?借:預(yù)付賬款4880? 貸? 銀行存款4880? ? (此時(shí)預(yù)付賬款清零)
遞減沒(méi)懂
因?yàn)槟阒笆前慈~9080計(jì)入原材料科目? ? 開(kāi)了發(fā)票是不是進(jìn)項(xiàng)稅了? ?進(jìn)項(xiàng)稅要沖減之前全額計(jì)入原材料的部分9080/1.13*0.13? ?原材料的入賬價(jià)值是9080/1.13? ?進(jìn)項(xiàng)稅是9080/1.13*0.13? ? ?
那為什么680發(fā)票多開(kāi)的時(shí)候是借原材料而不是借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅呢
是要借原材料 借進(jìn)項(xiàng)稅的 你當(dāng)時(shí)肯定也是借了進(jìn)項(xiàng)稅。我這里只只是引用了你的題目
22年總額9760的入庫(kù)單都到了,但票沒(méi)到,又在20年多開(kāi)了680的票借原材料貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料了,那22年應(yīng)該入庫(kù)多少原材料呢
22年應(yīng)該入庫(kù)的是9760-680? 由于前期你多開(kāi)了發(fā)票 提前按照發(fā)票金額入庫(kù)了680? ? 后面總額入庫(kù)單到的時(shí)候 ,要把前期提前入庫(kù)的680扣除? ?就剩余部分入庫(kù)? ? 因?yàn)槠睕](méi)有到。你就按照9760-680去入庫(kù)? ? ?等票到了? ?再? 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸原材料 就行了
哦哦好的,可以這樣嗎: 20年多開(kāi)發(fā)票680,借原材料680貸預(yù)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料680 22年入庫(kù)單到了9760,付了4880的款,做暫估借原材料9760-680,貸應(yīng)付賬款,借預(yù)付賬款貸銀行存款4880 23年9080發(fā)票到,付了尾款4880,則拎暫估9760-680,借原材料9760-680,貸銀行存款4880,貸預(yù)付賬款4200
是的 就是這樣? 這邊建議你統(tǒng)一科目? ? ?要么都計(jì)入 應(yīng)付賬款? ?要么都計(jì)入預(yù)付賬款? 這樣方便統(tǒng)計(jì)